你好 點(diǎn)擊“我要辦稅”模塊下的“出口退稅管理”,點(diǎn)擊“在線(xiàn)申報(bào)”進(jìn)入申報(bào)界面
老師,咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題 外貿(mào)型出口退稅企業(yè),10月份的業(yè)務(wù),收到可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,忘記做退稅申報(bào),只能在11月份進(jìn)行勾選操作,那我10月份的賬務(wù)如何做賬 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
我們現(xiàn)在申報(bào)的外貿(mào)企業(yè)為什么沒(méi)在進(jìn)出口退稅系統(tǒng),填寫(xiě)進(jìn)出口發(fā)票明細(xì)表 ,都是直接在電子稅務(wù)局填報(bào)的發(fā)票和進(jìn)出口明細(xì)表 ,然后等稅務(wù)局審核 剛才聽(tīng)的是先在進(jìn)出口退稅系統(tǒng)填報(bào) 然后再到電子稅務(wù)局 問(wèn)題出在哪呢?[抱拳]
關(guān)于外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題,我拿到需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,該怎么操作?
關(guān)于生產(chǎn)類(lèi)企業(yè)出口退稅問(wèn)題:收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在電子稅務(wù)局需要如何操作?
老師,生產(chǎn)型企業(yè)退稅,還用勾選出口退稅進(jìn)項(xiàng)的票嗎?我在新版電子稅務(wù)局怎么沒(méi)找到這個(gè)出口退稅勾選模塊?
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積,買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶(hù),每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠(chǎng),BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠(chǎng)貨物,3個(gè)體戶(hù)都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
我想問(wèn)的是貿(mào)易企業(yè)出口發(fā)票選擇退稅勾選。我這邊是生產(chǎn)類(lèi)企業(yè)貨物全部出口,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是選擇什么?
另一個(gè)問(wèn)題就是我的資料不齊即沒(méi)有收齊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已開(kāi)出口發(fā)票。次月申報(bào)除了增值稅申報(bào)還需要申請(qǐng)出口退稅申報(bào)嗎?
一樣阿,和內(nèi)銷(xiāo)一樣“抵扣勾選”勾選認(rèn)證
老師,另一個(gè)問(wèn)題就是我的資料不齊即沒(méi)有收齊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已開(kāi)出口發(fā)票。次月申報(bào)除了增值稅申報(bào)還需要申請(qǐng)出口退稅申報(bào)嗎?
你好,其他問(wèn)題需要重新提問(wèn)的。因?yàn)闀?huì)計(jì)學(xué)堂要求“一題一問(wèn)”的