同學(xué) 按你目前實發(fā)的金額來申報,后面發(fā)的后面補上。
老師,你好,公司股東投資款轉(zhuǎn)入超過他所占比例份額了,公司注冊資本500萬,這個股東占80%,他一共轉(zhuǎn)入了510萬的投資款,多了110萬,我要怎么處理比較好
工會記賬憑證裝訂跟會計憑證裝訂一樣的嗎?
老師 新公司所有業(yè)務(wù)都是0 做股權(quán)變更 原法人90%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新法人 沒有實繳這個轉(zhuǎn)讓價格是多少怎么寫?
老師填報統(tǒng)計局報表,要填固定資產(chǎn)原價1-本月數(shù),是科目余額表1-7月借方余額數(shù)嗎
拉卡拉收到客戶款,100,第二天扣手續(xù)費2塊,給我們對公匯款98,客戶不要發(fā)票,我只是把98確認(rèn)收入,做未開票銷售,這2塊錢的費用我沒有單獨列支,現(xiàn)在我再拉卡拉平臺又把這2塊錢的手續(xù)費發(fā)票開出來了,不清楚這2塊錢的手續(xù)費該怎么入賬合適,借方寫手續(xù)費,貸方寫什么,剛才有個老師讓做:借銷售費用服務(wù)費,貸主營業(yè)務(wù)收入、銷項稅,但是我收到的是進項發(fā)票呀
我們公司用貸款額度開具的預(yù)付款保函,需要做帳務(wù)處理嗎
租房用途為員工宿舍的分錄怎么寫?
固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)計提完,沒有殘值,賬務(wù)處理需要做什么嗎?比如會計分錄?
我們租用叉車,但是對方給我們結(jié)算的依據(jù)是按照叉車噸數(shù)來,一次就對應(yīng)多少錢,實際跟我們簽的合同又是按照日期,一個月多少這樣,發(fā)票開的是經(jīng)營租賃*叉車租賃這樣可以嗎
我們廠有大部分員工都是簽勞務(wù)派遣,我們把工資打給勞務(wù)派遣工資支付給員工。這樣是不是就不用繳納社保,申報個稅的時候也不用申報這些員工嗎?
那個稅怎么計算
同學(xué) 應(yīng)納稅所得額=月度收入-5000元(免征額)-專項扣除(三險一金等)-專項附加扣除-依法確定的其他扣除。 工資稅=應(yīng)納稅所得額乘工資稅稅率 專項附加扣除的項目有:子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息、住房租金、贍養(yǎng)老人 個人所得稅稅率標(biāo)準(zhǔn): 以全年應(yīng)納稅所得額為標(biāo)準(zhǔn)(居民個人所得綜合所得,每一納稅年度收入減除費用六萬元以及專項扣除、專項附加扣除依法確定的其他扣除后的余額) 1級:不超過3.6萬元的,3% 2級:超過3.6萬元至14.4萬元的部分,10% 3級:超過14.4萬元至30萬元的部分,20% 4級:超過30萬元至42萬元的部分,25% 5級:超過42萬元至66萬元的部分,30% 6級:超過66萬元至96萬元的部分,35% 7級:超過96萬元的部分,45%
比如工資8000,社保400,個稅是80,實發(fā)是7520元,我只發(fā)4000,個稅要倒推嗎?
同學(xué)?? 對啊 你實際申報的時候就沒有個稅,你現(xiàn)在是申報4000呀。
由于我們公司工資表出來的晚,所以個稅是隔月申報,比如7月是報的5月個稅,6月發(fā)一半工資,7月已經(jīng)發(fā)完另一半了,7月就可以按應(yīng)發(fā)數(shù)來申報了,隔月申報是沒有問題的吧
或則6月按應(yīng)發(fā)數(shù)申報,到7月這部分的數(shù)不用申報了是否可以,因為個稅總數(shù)不會變,只是時間差問題,個人所得稅法有沒有嚴(yán)格規(guī)定這塊
同學(xué), 這個沒有問題,允許存在時間差。累計收入正確即可。
也就是說并沒有嚴(yán)格規(guī)定,以上的做法都是對的是吧
同學(xué), 只要不是認(rèn)為地故意隱瞞,少報送漏報送,是可以的。 可以存在時間性差異。