你好,一般不給開發(fā)票的,你們單位做賬,但是沒法抵扣所得稅,這個(gè)有發(fā)票也沒法抵扣的。

老師,老板交來普通發(fā)票預(yù)付卡充值&加油款報(bào)銷油費(fèi),這種不能直接進(jìn)管理費(fèi)用-加油費(fèi),我進(jìn)預(yù)付賬款了。后續(xù)要什么手續(xù)來作為費(fèi)用報(bào)銷憑證呢?我們公司是小規(guī)模納稅人,不能申請(qǐng)專用發(fā)票的。
我們單位收到一張汽車保險(xiǎn)普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉(zhuǎn)賬給保險(xiǎn)公司4064.62元,請(qǐng)問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對(duì)嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個(gè)分錄可以合并簡(jiǎn)化成這樣嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
老師,你好!實(shí)務(wù)中報(bào)銷費(fèi)用的流程什么樣的,比如差旅費(fèi),先填出差申請(qǐng)表,然后請(qǐng)款單,這些審批通過后出納打款,回來報(bào)銷的時(shí)候填寫費(fèi)用報(bào)銷單及出差中取得的發(fā)票都是先交給出納嗎?報(bào)銷完后,這些單據(jù)怎么處理
交管12123,交的交通違章罰款,然后能開出交費(fèi)憑證或者發(fā)票嗎?單位報(bào)銷用
某事業(yè)單位,收到采購(gòu)員交來異地供應(yīng)單位發(fā)票賬單等報(bào)銷憑證.用于依法履職或后勤管理活動(dòng)的甲材料款180000元,已驗(yàn)收入庫,多余的20000元外埠存款轉(zhuǎn)回本地單位開戶銀行。請(qǐng)問財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


有繳款憑證也不行嗎
對(duì)的 不可以抵扣的
那那種單位的消防罰款什么的,可以放在營(yíng)業(yè)外支出抵扣把
不可以 問:我公司經(jīng)營(yíng)的一個(gè)零售賣場(chǎng),因消防設(shè)施維護(hù)不到位,受到消防大隊(duì)的處罰,交納罰款60000元,取得了罰款發(fā)票。對(duì)于這筆罰款,我公司可否在企業(yè)所得稅稅前扣除?? 答:《企業(yè)所得稅法》第十條第(四)款規(guī)定,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失支出不得扣除。? 依據(jù)上述規(guī)定,支付的消防罰款,屬于行政罰款,不允許稅前扣除