他是這樣子的,像境內(nèi)提供咨詢服務(wù),那么這個(gè)咨詢服務(wù)是在境內(nèi)的場(chǎng)所發(fā)生的,那么就需要交增值稅。同時(shí)的話,這個(gè)源于境內(nèi)所得和境外所得,它是屬于所得稅的區(qū)分。
境外甲企業(yè)在我國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所。2012 年 8 月,甲企業(yè)向我國(guó)居民納稅人乙公司轉(zhuǎn)讓了一項(xiàng)配方,取得轉(zhuǎn)讓費(fèi) 1000 萬元。甲企業(yè)就該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓費(fèi)所得應(yīng)向我國(guó)繳納的企業(yè)所得稅稅額為( )萬元。 A.250 B.200 C.150 D.100 『正確答案』D 非居民企業(yè)在我國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,減按 10%的稅率征收企業(yè)所得稅 老師,這個(gè)問題怎么理解,我一直以為只要跟中國(guó)境內(nèi)機(jī)構(gòu)占便的,或則收入來源于境內(nèi)跟境內(nèi)企業(yè)有關(guān)的就就按照25繳納的
老師您好,有個(gè)事沒搞明白:國(guó)外中介介紹客戶租我們的船,我們付給國(guó)外中介傭金,這為什么需要代扣代繳增值稅呢?境外單位或者個(gè)人向境內(nèi)單位或者個(gè)人銷售完全在境外的應(yīng)稅服務(wù)不是不用繳納增值稅嗎?介紹客戶的勞務(wù)服務(wù)不是都在境外嗎?不屬于這個(gè)條例嗎
老師你好。請(qǐng)教個(gè)問題,就是關(guān)于非貿(mào)付匯,境內(nèi)企業(yè)向香港公司支付咨詢服務(wù)費(fèi),是屬于指定扣繳嗎,需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅?因?yàn)槲也榱艘幌?,說如果沒有人員在華工作的話就不需要扣企稅
第二問,不屬于來源于境內(nèi)所得,為什么還需要繳納增值稅
2)6月15日,接受我國(guó)境內(nèi)內(nèi)公司委托,為其一項(xiàng)境內(nèi)安裝工程提供監(jiān)理服務(wù),經(jīng)l關(guān)核定來源于中國(guó)境內(nèi)的不含增值稅收入為80萬元,稅務(wù)機(jī)關(guān)采取按收入總額核納所得稅的方法,核定利潤(rùn)率為20%。甲公司沒有在境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所,請(qǐng)問代扣企業(yè)稅怎么算
請(qǐng)問辦公室長(zhǎng)期借支報(bào)銷1000元是怎么操作?第一次報(bào)借支款購(gòu)買的維修材料附件報(bào)銷單上就是勾選借支那一項(xiàng),然后后面還是附購(gòu)買維修材料單位的發(fā)票,那么這種情況下嗯,沖借支款,但還因?yàn)樗麄冃枰L(zhǎng)期進(jìn)行借支1000元怎么操作?
個(gè)體工商戶,怎么給老板做賬?有沒有什么流程,裝修類
老師 為啥通行費(fèi)發(fā)票不能在電子稅務(wù)局打印 能抵扣嗎
種子入冷庫(kù)領(lǐng)取包裝袋計(jì)入哪個(gè)科目?
您好,老師,我想咨詢下,光伏板安裝服務(wù)費(fèi),稅收編碼是哪一個(gè)呢?
海爾售后,個(gè)體工商戶開具的發(fā)票有售后維修和貨物運(yùn)輸,納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎么填寫,這個(gè)表對(duì)嗎
B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷酒的合同,B酒店按銷售清單與A公司結(jié)算,A公司開發(fā)票給B酒店是按他們的銷售價(jià)開給我們的,但是我們賣給客戶的價(jià)格在A公司的銷售價(jià)上加價(jià)銷售的,加價(jià)的這部分我們是按手續(xù)費(fèi)來確認(rèn)收入還是銷售貨物?
老師,可以問工資計(jì)算的問題么?甲員工的工作時(shí)間是 1 號(hào)白班,2 號(hào)夜班,3 號(hào) 4 號(hào)休息,按照這個(gè)方式倒班。固定工資 3500,無任何補(bǔ)助,他的日工資是多少,怎么計(jì)算?
建筑工地項(xiàng)目,代發(fā)農(nóng)民工工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷酒的合同,B酒店按銷售清單與A公司結(jié)算,A公司開發(fā)票給B酒店是按他們的銷售價(jià)開給我們的,但是我們賣給客戶的價(jià)格在A公司的銷售價(jià)上加價(jià)銷售的,加價(jià)的這部分我們是按手續(xù)費(fèi)來確認(rèn)收入還是銷售貨物?
為什么這個(gè)是不屬于來源于境內(nèi)所得,就因?yàn)闆]有派遣人員來境內(nèi)嗎?
你這里還是屬于境內(nèi)所得,因?yàn)檫@個(gè)服務(wù)發(fā)生地是在境內(nèi)的。只是因?yàn)闆]有派遣人員來。這個(gè)增值稅還是要交的。
沒有派遣人員來,所得稅這塊就不是來源于境內(nèi)所得了嗎?
對(duì)的,這里所得稅不考慮