同學(xué)你好 對的 都要交的

老師你好,請問一下:我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,這次疫情可以享受免稅政策,在免稅期間取得的進(jìn)項發(fā)票不能抵扣,那么請問我是不是在平臺里選擇—-“發(fā)票不抵扣勾選”啊?然后這些發(fā)票直接全部計入成本費(fèi)用就可以了,是嗎?老師?
老師你好,請問物業(yè)公司是一般納稅人,應(yīng)收而未收到的物業(yè)管理費(fèi)也要按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,在當(dāng)期繳納增值稅嗎?如果后續(xù)為了收到這筆款項又進(jìn)行了折扣,而之前按計提的金額繳納了增值稅,就多交了增值稅又該怎么賬務(wù)處理呢?
老師好,請問企業(yè)繳納的部分算員工的收入嗎?應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬計算嗎?我們企業(yè)社保全由公司支付,不扣除個人部分,您認(rèn)為這樣的業(yè)務(wù)怎么樣計分錄比較合適呢
老師您好,請問小規(guī)模納稅人,減免的增值稅記賬的時候是不是計入營業(yè)外收入?等企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,這部分營業(yè)外收入用不用納稅調(diào)減?還是不用調(diào)整?謝謝老師
您好,老師,請問餐飲行業(yè)的折扣部分,招待免單,代金券這些應(yīng)該計入收入繳納增值稅嗎?
老師好,現(xiàn)在我們公司本年總利潤負(fù)13萬,上季度利潤負(fù)3萬,如果開10萬的票,第四季度是不是要先交所得稅,年報再調(diào)整呢,還是直接不用交呢
有個員工在A和B公司任職,個稅申報時在A公司扣了生計費(fèi),B公司申報時生計費(fèi)能扣嗎,還是扣了后匯算清繳時再處理
老師您好!請問做高考志愿填報的公司屬于什么行業(yè),在學(xué)堂實操中哪個實操課程相對應(yīng)?謝謝老師!
老師,國企因政府化債按少支付的貨款記入哪個科目
做賬時弄錯了計提的增值稅,企業(yè)所得稅多,但實際交的稅少,這種情況怎么辦呢
我們有一家監(jiān)理公司,提供監(jiān)理服務(wù),有些項目給一個個體戶做,那他開發(fā)票給我們應(yīng)該開什么內(nèi)容,因為個體他是沒有監(jiān)理這個營業(yè)范圍的
老師,老板讓把銷售承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)直接計入主營業(yè)務(wù)成本里,有什么依據(jù)嗎?主營業(yè)務(wù)成本不是直接結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
老師,公司社保醫(yī)保在哪個平臺申報繳納的
物流輔助服務(wù)*裝卸搬運(yùn)費(fèi)不用交印花稅在哪個條文里呢?
老師,從租的房產(chǎn)稅稅源采集成功了,稅款金額也出來了,但是土地增值稅數(shù)據(jù)沒得,這個是什么情況伢
代金券也計入收入嗎?
他們來消費(fèi)的時候也是收入的