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因合同簽訂是原材材支付是月結(jié)60天,所以每次都次月月底才來發(fā)票,貨是實(shí)際當(dāng)月到貨入庫的,會計(jì)每次都根據(jù)收到發(fā)票才金蝶系統(tǒng) 入庫,未按權(quán)責(zé)發(fā)生制入庫,時(shí)間久了,賬面庫存小于領(lǐng)料數(shù)量,企業(yè)所得稅會不會受影響。

2022-08-19 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-19 10:08

同學(xué)你好 這個(gè)會的哦 不能是負(fù)數(shù)

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快賬用戶9728 追問 2022-08-19 10:44

老師好,請問怎么調(diào)整過來? 貨到發(fā)票未到,賬務(wù)處理: 借:原材料-XX材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-XX公司,是原材料是做未稅入庫嗎,下個(gè)月就做相反分錄以沖回嗎?借:原材料-XX材料(紅字,負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-XX公司(紅字,負(fù)數(shù))。收到發(fā)票后,借:原材料-XX材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:應(yīng)付賬款-XX公司

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齊紅老師 解答 2022-08-19 10:49

同學(xué)你好 原材料的余額不是負(fù)數(shù)就行

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同學(xué)你好 這個(gè)會的哦 不能是負(fù)數(shù)
2022-08-19
同學(xué)你好 稍等我看下
2023-03-28
借在途物資5600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅728 貸應(yīng)付票據(jù)6328
2023-03-28
同學(xué)你好 稍等我看下
2023-03-28
同學(xué)你好 稍等我看下
2023-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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