如果這個(gè)是購(gòu)入貨物的,之前的籃子發(fā)票你們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,借預(yù)付賬款 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
本月開了紅字發(fā)票,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?是做一筆同樣的負(fù)數(shù)分錄嗎
收到一張購(gòu)進(jìn)貨物的紅字專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
給供應(yīng)商開具了紅字信息表然后收到了供應(yīng)商的負(fù)數(shù)發(fā)票(專票),我收到負(fù)數(shù)發(fā)票(專票)后怎么寫會(huì)計(jì)分錄?行業(yè)是銷售酒,一般納稅人。
收到一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進(jìn)一批貨物,收到專用發(fā)票,尚未抵扣。同一個(gè)月份,貨物大聲退貨,收到對(duì)方開具的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問賬務(wù)處理我怎么寫分錄,請(qǐng)寫給我。另外,收到的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我要怎么處理?
請(qǐng)問老師,從稅務(wù)系統(tǒng)里面可以查到企業(yè)有多少房產(chǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問我們是定額戶個(gè)體戶,但是上個(gè)月開了92000的發(fā)票,我們定額的發(fā)票是80000元,但是其中有5萬(wàn)元是政府的補(bǔ)助,這個(gè)增值稅是怎么算了?個(gè)人所得稅怎么算了?
老師計(jì)算內(nèi)部收益率為何要代入6%和8%,計(jì)算第三問,代入4%和5%,有什么說法嗎?每次面對(duì)選擇代入數(shù)值,很糾結(jié),不知道如何選擇
小型微利企業(yè)股東分紅。也是按20%交分紅稅嗎?
老師我想問下公司購(gòu)買鮮花送給客戶怎么做賬
老師,第4點(diǎn)其他權(quán)益工具影響的是綜合收益,為啥計(jì)算應(yīng)納稅所得額還得考慮它
請(qǐng)問老師,我們支付了講師到費(fèi)用,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我,我現(xiàn)在讓他補(bǔ)給我,可是之前費(fèi)用已經(jīng)出了怎么辦
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊(cè)小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個(gè)個(gè)體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎?
我們是購(gòu)買方,發(fā)票是我們填了紅字信息表,銷售方開出來給我們的。
你好,之前的籃子發(fā)票怎么做的?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
借預(yù)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的。但是為什么預(yù)付賬款走借方,而不是貸方負(fù)數(shù)呢
那貸方負(fù)數(shù)和借方是不是一樣的?
結(jié)果上來說是一樣的,所以才問為什么是借方,不是貸方負(fù)數(shù),哈哈哈
那既然是一樣的結(jié)果,那你放哪里不一樣,他又不是損益類的科目。
人家主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類的科目,損益類的科目借方發(fā)生額你放到貸方影響你科目余額表和利潤(rùn)表不一致,
哦哦哦,明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。