你好 ; 你們先錄入; 你們累計金額沒有錄入嗎? ?

2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準備安排她負責會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產(chǎn)負債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了?謝謝
老師,您好!總賬調(diào)整營業(yè)收入后怎么調(diào)表???具體情況是1月預(yù)收沖收入做多了30萬,反結(jié)賬紅字沖回預(yù)收了,后面這30萬預(yù)收又沖回收入了?,F(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表本期金額都與總賬一致,可是利潤表本年凈利潤少了30萬,加上就能跟總賬本年凈利潤一致了,可是利潤表本年金額其他與總賬一致的,營收也是與實際一致的,請教老師這哪里出問題了,需要怎么調(diào)整才好,謝謝老師
老師上午好,請問21年一月,二月的資產(chǎn)負債表和利潤表都審核通過了,到了21年3月份利潤表審核通過了,資產(chǎn)負債表審核不通過,提示:資產(chǎn)負債表的未分配利潤的年初數(shù)+利潤表的未分配利潤累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤年末數(shù),像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來哪里不對了呢?這是以前會計做的賬,導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個情況
老師中途遷賬,期初設(shè)置都填完了,負債表和以前賬的負債表完全吻合,但利潤表顯示都是0是什么情況啊,謝謝老師
老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒有全部彌補完所有虧損(還余3萬多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業(yè)所得稅(期中減免所得稅優(yōu)惠明細表、納稅調(diào)整項明細表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表都已填寫)且資產(chǎn)負債表里還有十幾萬的負債合計。為什么還要繳納(表中自動顯示)是哪里出問題了嗎?
自家苗圃自產(chǎn)自銷的,開票的話需要做賬嗎,然后是不是只能開普票,不能開增值稅發(fā)票啊
老師您好,我們是一家灰礦石加工企業(yè),發(fā)生的買菜,肉等費用計入什么科目
忘記報七月八月的印花稅了,九月報了已經(jīng)繳納了,補報是選擇七月到九月申報印花稅修改是七到八月嗎
設(shè)備改造換下來的零件算錢是直接抵扣還是各開各的
老師,你好,想問下客戶購買產(chǎn)品,但是沒有對公付款,是走的對私,請問這樣怎么做賬,付現(xiàn)金要保留什么憑證?
上個季度申報的時候,季末人數(shù)填寫成9月的從業(yè)人數(shù),不是填的三個月的平均數(shù),填錯了怎么辦???會不會對殘保金有影響啊
請問電子稅務(wù)局里發(fā)票入賬標識主要起什么作用
7-9月收入430萬,是不是這部分收入對應(yīng)拿回來的成本只能是拿普通發(fā)票回來抵扣成本。如果是11月申請為一般納稅人,是不是要11月產(chǎn)生的收入,對應(yīng)的成本才可以拿增值稅專用發(fā)票呢?
日常怎么用表格管理單證收齊的臺賬,有沒有表格
老師 公司一般只有一套賬務(wù)怎么更好的區(qū)別 有票無票呢, 有什么好的方法嗎 , 第2年會算清繳時候還得再找一遍 哪些調(diào)增 ,生活中有什么技巧嗎。 目前我就是覺現(xiàn)金會計給有票,無票的 支出, 分開支。但我這邊怎么處理呢
是按余額表錄入的
?你好; 錄入累計金額哈;? 要錄入累計的數(shù)據(jù)的? ?