你好1; 是的。電子稅務(wù)局都可以報(bào)的? ?

老師好,請(qǐng)問出口單位銷售收入所繳納的印花稅是不是要將運(yùn)費(fèi)沖減收入的那一塊沖減收入去掉再進(jìn)行印花稅的核算?還是運(yùn)保費(fèi)不沖減直接用總收入進(jìn)行計(jì)算印花稅?
你好,就是我在國(guó)家電子稅務(wù)局上面申請(qǐng)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)的,我要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申報(bào)印花稅,可是我在申報(bào)印花稅的時(shí)候忘記切換成當(dāng)?shù)氐闹鞫悇?wù)機(jī)關(guān)了,直接在自己的稅務(wù)機(jī)關(guān)交了印花稅,我想問問么退這個(gè)印花稅?我嘗試點(diǎn)了誤收多繳退抵稅,到了稅票信息查詢沒辦法顯示出來。請(qǐng)問下我到底要怎么才能退掉呢?
老師,我有3個(gè)問題,1.小規(guī)模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款,此時(shí),會(huì)計(jì)上的處理可以不計(jì)提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計(jì)提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費(fèi)用,而不入稅金及附加嗎?
請(qǐng)問印花稅是要自己主動(dòng)申報(bào)嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)直接在繳稅系統(tǒng)直接將應(yīng)繳納印花稅做進(jìn)去
老師,我們3月份有購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù),按買賣合同申報(bào)印花稅,申報(bào)印花稅需要3月份計(jì)提4月份繳納嗎?還是可以在3月直接繳納?
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


是要自己主動(dòng)申報(bào)嗎?還是稅務(wù)局不說就不用管?
你好1.? 你自己報(bào)哈 ;主動(dòng)去報(bào);? 按照業(yè)務(wù)自己報(bào)? ?