您好 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目就好了 然后按月攤銷
老師好!甲公司(國(guó)企)以協(xié)議方式花400萬元購買了一個(gè)體液化氣站,執(zhí)照只作了一個(gè)法人的變更(未交任何稅費(fèi)),后來工商局要求注銷此戶(原因是此站從一個(gè)自然人變成另一個(gè)自然人是屬于國(guó)有資產(chǎn)的流失)必須重新以有限公司名義注冊(cè)成立新公司,后來這個(gè)液化氣站被動(dòng)遷,補(bǔ)償費(fèi)給了1200萬,甲公司收回來了400萬的投入,把余下的800萬繳給了當(dāng)?shù)呢?cái)政。請(qǐng)問:現(xiàn)在注銷液化氣站甲公司繳了15萬的稅,液化氣站繳了110萬左右的稅費(fèi),(增值稅,土地使用稅,契稅,印花稅,交易稅等)請(qǐng)問老師這個(gè)稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?(這個(gè)100多萬的稅款是甲公司借款給液化氣站交的稅)謝謝老師!
我們公司借了一筆貸款,是一個(gè)工程項(xiàng)目的貸款,其中一部分用于工程建設(shè),一部分用于購買有關(guān)設(shè)備,這部分設(shè)備無需安裝,可以直接投入使用,所以可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)了,但是對(duì)于貸款利息資本化還是費(fèi)用化不知道怎么區(qū)分,一方面貸款用于購買固定資產(chǎn),那相關(guān)的借款利息應(yīng)該費(fèi)用化,但是借款是分多筆取得,不知道借款利息費(fèi)用化的金額該怎么算;考慮過采用簡(jiǎn)單的按照購買固定資產(chǎn)花費(fèi)金額占總借款比例去計(jì)算應(yīng)該費(fèi)用化利息的金額,但難以區(qū)分哪些借款就是購買固定資產(chǎn)的,從而難以確定借款的時(shí)間和這個(gè)借款產(chǎn)生的利息是多少?不知道這種情況在實(shí)務(wù)中如何處理,請(qǐng)老師指教
實(shí)務(wù),公司廠區(qū)院里硬化了一片空地,花費(fèi)四十五萬元,這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該入固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤呢,如何賬務(wù)處理呢,廠區(qū)是自己公司的
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個(gè)問題想問下 我們這個(gè)廠房是 法人個(gè)人付給開發(fā)商收付款,然后每個(gè)月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付貸款及利息 ,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個(gè)廠房最后利息會(huì)是多少 因?yàn)榭赡軙?huì)提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價(jià) 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進(jìn)項(xiàng) (已收發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長(zhǎng)期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
公司關(guān)聯(lián)方買了1000w的廠房,預(yù)計(jì)使用年限40年。但其實(shí)際目的是為了給我公司使用。兩方簽訂了租賃合同,合同規(guī)定我司以1000w的價(jià)格租5年,5年后可以以1元的價(jià)格購買該廠房。合同簽訂后,我司一次性轉(zhuǎn)賬給關(guān)聯(lián)方1000w。請(qǐng)問賬務(wù)如何處理?1.僅5年租賃來看,是不是應(yīng)該確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃付款額1000w,不用確認(rèn)未確認(rèn)融資費(fèi)用?2.租賃五年期間,每年以200w計(jì)提折舊?3.1元購入,固定資產(chǎn)入賬1元? 這樣子處理非常的奇怪,5年后廠房賬面價(jià)值才1元。
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師