你好 這個情況是會出現(xiàn)的,這種是正常的
我司主要是生產(chǎn)機器,現(xiàn)有一款嵌入式軟件屬于增值稅即征即退優(yōu)惠政策?,F(xiàn)有一款嵌入式軟件同機器一起銷售,現(xiàn)進項不知道怎么區(qū)分,比如本月進項總共10萬,軟件銷售額4萬,機器硬件11萬。那即征即退增值稅該怎么算呢?
嵌入式軟件增值稅即征即退計算出來的應(yīng)納稅額比當月繳納的增值稅金額要少,請指教
想咨詢一下是關(guān)于企業(yè)所得稅的即征即退增值稅,嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額計算表要怎么填
專管員發(fā)來一張軟件產(chǎn)品即征即退自查情況表,應(yīng)納增值稅額指的是計提還是實繳
增值稅即征即退的金額還需要計算繳納增值稅嗎
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
這種情況申報退稅能通過嗎?
可以的,這個能通過的
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請丟金幣和好評哦? b( ̄▽ ̄)d