借方還是貸方有余額的?
老師 您好 請問:“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目有余額,應(yīng)該怎樣處理?
您好,老師!應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅年末出現(xiàn)借方余額,該如何做賬務(wù)處理?
老師你好增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額該怎樣處理呢
老師你好,“應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅”有借方余額,需要轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”的借方嗎。借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅??梢赃@樣的處理嗎。
老師你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,對嗎?
一般納稅人,普通發(fā)票,做賬的時候需要勾選嗎?還是只勾選專票?
老師,合伙企業(yè)怎么報稅?都需要報什么稅?
老師。我們是小規(guī)模物業(yè)公司 去年11月和12月的賬這么寫行嗎。 哪不行幫我看看 謝謝
老師,請問一下我們老板不是要再招會計,領(lǐng)導(dǎo)讓我想想問題,面試會計,比如稅收優(yōu)惠政策呀,還有高新呀。稅籌呀這些,我應(yīng)該怎么給老板發(fā)面試的問題呀
您好~咨詢下,公司為一般納稅人,支付給個人的勞務(wù)報酬,可以讓個人申請代開增值稅專票嗎,企業(yè)用于當(dāng)期進(jìn)項抵扣?
老師,我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是22年的業(yè)務(wù),我在今年申報表里做還是去當(dāng)期申報表里做,
老師,殘保金什么時候申報?
委托加工物資,受托方怎么賬務(wù)處理?來料,領(lǐng)料,入庫,結(jié)轉(zhuǎn)。
老師 一般納稅人公司 往月有申報未開票收入 本月實際銷售額1988348.63元 銷項178951.37元 進(jìn)項33223.04元 老師 這樣我該怎么填
老師、上個月有留底稅額300、加上這個月的應(yīng)納稅額500,一共800,那寫憑證的時候、是只寫 這個月需要交的500嗎?
借方余額
但你的銷項和進(jìn)項是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
是的銷項進(jìn)項都有余額
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
老師本月進(jìn)項稅額沒有只有留底稅額這樣的話我怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢
把銷項和進(jìn)項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅我上面寫的那個分錄就可以。
老師結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額
老師我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額76.01未交增值稅貸方余額76.01是我哪里結(jié)轉(zhuǎn)的不合適嗎
分錄不對。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
你看一下這個完整的吧
老師你的意思是繳納多少金額就結(jié)轉(zhuǎn)多少轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅科目嗎
對的是的是這個意思的。
老師麻煩您看看我的這個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額我寫的不對是不?所以導(dǎo)致那兩個科目借貸有差額是不?
不是有留底嗎 本月進(jìn)項稅額沒有只有留底稅額這樣的話我怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢
謝謝老師我明白了
不用客氣 工作愉快