根據(jù)開(kāi)票當(dāng)月一號(hào)的匯率嗎

進(jìn)出口企業(yè)開(kāi)了貨物的增值稅普通發(fā)票,沒(méi)有辦法退稅,那怎么辦
老師,外貿(mào)企業(yè)出口了貨物,但是收的發(fā)票是普通發(fā)票,這個(gè)需要怎么處理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),出口了一批貨物合計(jì)41000美元,我銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是不是開(kāi)普通發(fā)票,要怎么開(kāi)
老師,商貿(mào)企業(yè)出口了貨物,開(kāi)普通發(fā)票怎么開(kāi)呢
您好老師,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口取得普通發(fā)票的貨物,這句話什么意思?出口不是開(kāi)具發(fā)票嗎?怎么能取的,求解謝謝
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒(méi)有錢(qián)了,如果現(xiàn)在增資15萬(wàn),之后用這錢(qián)還款老板的9萬(wàn)元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


你好;? 按照貨物明細(xì)來(lái)開(kāi)票; 開(kāi)普票出去即可;? ? 按照0稅率??
那總金額呢
你好; 總金額按照你們收款金額來(lái)開(kāi)票即可 ;按照含稅金額? ?
是按照這個(gè)人民幣金額嗎
你好;? 是的。 你開(kāi)票是按照人民幣的 金額來(lái)的??