需要還給你們同學
對方已抵扣的發(fā)票,我方紅沖之后,需要把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)給對方嗎?
跨月紅沖的發(fā)票,需要購買方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給我們嗎
請問銷售方需要沖紅之前月份的發(fā)票,那個沖紅發(fā)票抵扣聯(lián)需要給我們嗎?
請問老師,跨月紅沖,我是購買方已抵扣進項,銷售方用稅控盤開具了紅字發(fā)票,只寄給我紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián),需要寄給我抵扣聯(lián)發(fā)票嗎?
請問老師,對方公司在3月份給我們開的普通發(fā)票,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有誤,11月紅沖。那3月份那張錯誤的發(fā)票聯(lián)需要退回給對方公司嗎?還有11月紅沖的紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)對方需要給我們嗎?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結轉收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬
稅負什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認證需要按本月領了哪些材料對應的發(fā)票認證嗎
老師業(yè)務3中的12噸為什么不視同銷售算銷項稅額
老師我們單位承接了一個弱電安裝的項目,進項票有一些電纜,攝像機等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進項票只有27萬,對方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
請問為什么資料四中支付設備拆卸費,不應該借:固定資產(chǎn)清理5,貸銀行存款5,最后借銀行存款120,貸清理70,營業(yè)外收入50嗎
額,我沒描述清楚,我們是買方。然后銷售方開錯了,現(xiàn)在需要我們開紅字信息表,銷售方好開紅票,銷售方還需要把紅票抵扣聯(lián)給我們嗎?
需要給你們做進項稅額轉出的
我當時做的是,借:管理費用 借:應交稅費 -應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 ,然后現(xiàn)在我收到票之后就是直接可以做借:管理費用 負數(shù) 借:應交稅費 -應交增值稅-進項稅額 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) ,這樣做分錄就可以了吧?
借借:應交稅費 -應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費應交增值稅 進項稅額