可以的 自然人電子稅務(wù)局給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,其他非連續(xù)勞務(wù)
老師,有一個(gè)員工從我們A公司發(fā)工資之前,現(xiàn)在在轉(zhuǎn)到我們這個(gè)B公司發(fā)工資上社保了。個(gè)稅系統(tǒng)里專項(xiàng)附加扣除他也都填報(bào)了從新,這個(gè)月我在B公司個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)他7月份的個(gè)稅時(shí)。稅款計(jì)算顯示0.和做薪酬的給我的工資表里計(jì)算的稅不一樣工資表里顯示個(gè)稅229.43.這是怎么回事呢
老師,我公司幫別人掛靠項(xiàng)目,我來之前他們?cè)诰W(wǎng)上突然轉(zhuǎn)了一筆50萬的代發(fā)工資,提供了35人的名單,公司不想交個(gè)稅,那可以補(bǔ)做這些人的工資嗎,例如補(bǔ)做他們3-6月份工資,這樣報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,報(bào)他們從3月份入職可以嗎
老師我們公司是從7月份開始運(yùn)營(yíng)才有工人,從7月份才開始申報(bào)個(gè)人所得稅的,7月份8月份沒有發(fā)工資我都做得是零申報(bào),7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報(bào)的是7月份的工資,10月份申報(bào)的是9月份的工資都沒有上過稅,因?yàn)橛袀€(gè)累計(jì)額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,有幾個(gè)月工資在1萬左右的已經(jīng)超過2萬了,所以上個(gè)月就開始上個(gè)稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個(gè)稅我要怎么計(jì)算,麻煩老師教教我
老師,7月份我們公司有3個(gè)實(shí)習(xí)生,每人發(fā)500元,現(xiàn)在8月份馬上從銀行發(fā)工資了,這3人的費(fèi)用可以和我們正式員工一樣做在一張工資表里嗎?我該怎么申報(bào)個(gè)稅呀?
老師,我這家公司是3月份才成立的,現(xiàn)在還沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,那我現(xiàn)在做4月份的賬,里面有計(jì)提了一個(gè)員工的工資1500,4月份就開始繳納醫(yī)社保1471.8,現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的個(gè)稅,也是零申報(bào)不用繳納個(gè)稅,如果這個(gè)員工先不發(fā)工資每個(gè)月只是計(jì)提這個(gè)動(dòng)作,那賬上可以掛多久,正常情況下是計(jì)提工資下個(gè)月就發(fā)了,那現(xiàn)在就是先只計(jì)提不發(fā)工資,但是每月都有零繳納個(gè)稅,這樣最多可以掛幾個(gè)月
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結(jié)果都是一樣,H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅稅率多少
老師 問一下我們是漢庭加盟酒店, 所有的房費(fèi)收入都是由總部給返款。老板的朋友住宿開的是自用房間,對(duì)方直接給我們對(duì)公收款碼掃了1200元錢,這筆錢總部不會(huì)體現(xiàn),也沒有體現(xiàn)在酒店P(guān)MS系統(tǒng)里,這種情況應(yīng)該怎么做賬?
老師你好,請(qǐng)問我這邊個(gè)人給公司開普票,開了30000勞務(wù)費(fèi),為什么要交增值稅呀,不是季度不超過30萬就行了嗎
請(qǐng)問計(jì)息客戶欠款的違約金利息法院判的是按照同期一年LPR1.5倍標(biāo)準(zhǔn)計(jì)息至款項(xiàng)清償之日,這個(gè)怎么計(jì)息,怎么查同期一年期利率是多少
請(qǐng)問我在4-6月份做賬之后結(jié)賬提示有一萬幾所得稅要繳納,實(shí)際上傳報(bào)表后所得稅繳交為0是什么原因
老師您好,汽車銷售有限公司,但不是那種 4s 店,是規(guī)模很小的一個(gè)展廳一個(gè)公司,銷售汽車要交什么稅?有需要代扣代繳的稅嗎?
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
針對(duì)破產(chǎn)清算的商業(yè)地產(chǎn),有那些稅收優(yōu)惠,轉(zhuǎn)讓債權(quán),轉(zhuǎn)讓物權(quán)分別有什么稅收優(yōu)惠
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
就實(shí)習(xí)了7月份一個(gè)月,需要保存什么資料備查嗎?這種情況可以從工資薪金進(jìn)行申報(bào)個(gè)稅嗎?
簽訂勞務(wù)合同 開收據(jù),備注好個(gè)人名字,身份證號(hào), 支出項(xiàng)目 支出金額 不可以,按勞務(wù)報(bào)酬
哦,那可不可以不申報(bào)個(gè)稅呀?就沒人500月,也沒多少錢
不可以 抵扣不了所得稅
好的,明白,意思就是如果不申報(bào)個(gè)稅就不能列在工資表里作為成本費(fèi)用對(duì)嗎?
你好對(duì)的是這么做的
好的,謝謝老師耐心解答!
不用客氣,工作愉快。
老師,不好意思哈,我突然想起來一個(gè)問題,就是按照勞務(wù)報(bào)酬給他們3個(gè)實(shí)習(xí)生申報(bào)個(gè)稅,還需不需要他們給公司開勞務(wù)發(fā)票呀?
需要的,需要有發(fā)票的。
勞務(wù)報(bào)酬低于多少可以不要發(fā)票呀?我們這個(gè)每人才500元哦
500以內(nèi)的不需要開發(fā)票,超過的需要開。
讓你開收據(jù)了嗎?開收據(jù)備注好上面的信息啊。
500得開收據(jù),需要上面的信息,你再看一下的。
老師,收據(jù)應(yīng)該是那3個(gè)實(shí)習(xí)生開給我們公司才合理吧?況且我們公司支付錢時(shí)是從銀行發(fā)的了,也需要對(duì)方開收據(jù)么?
對(duì)方給你開收據(jù),開給你們單位。
嗯嗯,搞清楚了,謝謝郭老師哈!
不用客氣,工作愉快。