你好,你要問一下代賬公司給他報(bào)的多少,年累計(jì)應(yīng)納稅所得額36000以內(nèi)都是3%,你的是17624,所以是528.72。你現(xiàn)在報(bào)的是七月份的所屬期。可以扣除35000元。35000元加上17624,也可以推斷出已經(jīng)申報(bào)了52000的收入了。
你好,老師,我公司有一員工,月工資7000元/月,之前正常繳納個(gè)人所得稅60元,但是在7月、8月申報(bào)工資薪金的時(shí)候,系統(tǒng)生成不用繳納個(gè)人所得稅,現(xiàn)在申報(bào)9月工資的時(shí)候,他需要繳納個(gè)人所得稅42.41元,這個(gè)是怎么計(jì)算的呢?
老師 我在一般納稅人公司上班 做財(cái)務(wù) 我申報(bào)個(gè)人所得稅 工資之前5000 個(gè)稅不用交現(xiàn)在工資6000 我申報(bào)個(gè)人所得稅 我就填了專項(xiàng)附加 租房的信息 然后現(xiàn)在我申報(bào) 顯示累計(jì)住房租金扣除7500 這是咋回事呢 以前我沒有申報(bào)過 這個(gè)月才填的專項(xiàng)附加
老師!我們公司是小規(guī)模納稅人,原來的賬代理記賬公司在做,這個(gè)月我來報(bào)法人個(gè)人工資所得稅是3500,系統(tǒng)自動(dòng)算累計(jì)收入32624,累計(jì)減除費(fèi)用是15000,累計(jì)應(yīng)納稅所得額17624,要交528.72,老師!工資這么少怎么要交稅呢?之前我報(bào)別的公司的個(gè)人所得稅5000都不用交呀,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師你好!工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個(gè)去倒推 這個(gè)公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
你好老師,我們是一個(gè)電力公司,一般納稅人,去年9月份從別的公司買過來后重新更名了,現(xiàn)在的一個(gè)問題是我們的增值稅收入和企業(yè)所得稅收入的全年累計(jì)額對(duì)不上,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是按照新公司后的營業(yè)情況申報(bào)的,而增值稅是系統(tǒng)的自動(dòng)累計(jì),請(qǐng)問這個(gè)有關(guān)系嗎,要怎么處理呢?
使用個(gè)人車輛辦事,可以報(bào)銷油費(fèi),過路費(fèi)嗎
我們A公司與B公司簽訂一份裝修合同,到銀行貸款,銀行把錢打給了B公司,B公司以什么名義或方式把錢對(duì)公打給A呢?A怎么能合理套出這筆貸款
老師,公司3-6月工資至今發(fā)放3月6月工資,需要扣個(gè)稅,可申報(bào)時(shí)未超累計(jì)扣除所有工資表扣了個(gè)稅,個(gè)稅客戶端未交這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)沒有印制稅務(wù)局的章,可以用嗎?是不是都得有稅務(wù)的章?
最近在代賬公司接了零申報(bào)兼職工作,他要我理個(gè)申報(bào)流程給他,麻煩老師這邊提供一份我呢
有個(gè)政策好像是購買個(gè)人產(chǎn)品500元或以下的,可以用收據(jù)入賬是嗎?
老師 就是辦公室裝修長期待攤費(fèi)用 我按照什么標(biāo)準(zhǔn)攤消合適呢
你好老師,對(duì)方個(gè)體戶對(duì)公打款到私戶,然后公司開票,到時(shí)候做現(xiàn)金收入,這個(gè)有額度的限制風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,合同專用章上面也有數(shù)字的嗎?沒有數(shù)字是不是沒有備案過的
老師,建筑企業(yè)異地預(yù)繳,是交哪些稅款?一般納稅人1%.小規(guī)模3%嗎
哪里呀?剛剛問了齊老師!把入職日期往前改就可以了,工資6萬以內(nèi)免的呀
你的意思是你中途更換了個(gè)稅軟件是嗎?你讓對(duì)方直接把他的申報(bào)記錄導(dǎo)給你不就可以了嗎?如果沒導(dǎo)給你的話,你直接把所屬期入職月份改成一月份。
是的,謝謝啦
不客氣同學(xué) 祝您工作順利。