你好,你要問一下代賬公司給他報的多少,年累計應(yīng)納稅所得額36000以內(nèi)都是3%,你的是17624,所以是528.72。你現(xiàn)在報的是七月份的所屬期??梢钥鄢?5000元。35000元加上17624,也可以推斷出已經(jīng)申報了52000的收入了。
你好,老師,我公司有一員工,月工資7000元/月,之前正常繳納個人所得稅60元,但是在7月、8月申報工資薪金的時候,系統(tǒng)生成不用繳納個人所得稅,現(xiàn)在申報9月工資的時候,他需要繳納個人所得稅42.41元,這個是怎么計算的呢?
老師 我在一般納稅人公司上班 做財務(wù) 我申報個人所得稅 工資之前5000 個稅不用交現(xiàn)在工資6000 我申報個人所得稅 我就填了專項附加 租房的信息 然后現(xiàn)在我申報 顯示累計住房租金扣除7500 這是咋回事呢 以前我沒有申報過 這個月才填的專項附加
老師!我們公司是小規(guī)模納稅人,原來的賬代理記賬公司在做,這個月我來報法人個人工資所得稅是3500,系統(tǒng)自動算累計收入32624,累計減除費用是15000,累計應(yīng)納稅所得額17624,要交528.72,老師!工資這么少怎么要交稅呢?之前我報別的公司的個人所得稅5000都不用交呀,是我哪里填錯了嗎?
老師你好!工資個稅預(yù)扣預(yù)繳計算公式 當(dāng)月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用 累計應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計應(yīng)納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個去倒推 這個公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實發(fā)數(shù)是18000的
你好老師,我們是一個電力公司,一般納稅人,去年9月份從別的公司買過來后重新更名了,現(xiàn)在的一個問題是我們的增值稅收入和企業(yè)所得稅收入的全年累計額對不上,因為企業(yè)所得稅是按照新公司后的營業(yè)情況申報的,而增值稅是系統(tǒng)的自動累計,請問這個有關(guān)系嗎,要怎么處理呢?
請問社保申報每月幾號需要申報繳費
老師。。你好。。我是33期學(xué)員。。老師的講解中長沙卓越是商貿(mào)型企業(yè) 。 我想學(xué)習(xí)生產(chǎn)型企業(yè)的賬務(wù) 課程中老師會講到嗎
請問老師,新租賃準則有使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債,稅務(wù)申報財報時,這兩個報表項目的金額要剔除嗎?
給對方多開票,對方不給紅字票點確認怎么辦
公司做了地坪,開了發(fā)票過來,上面開的建筑服務(wù),耐磨固化地坪。這個發(fā)票怎么入賬
老師好 請問如下圖,為什么銀行內(nèi)部營業(yè)機構(gòu)(是指銀行的分行、支行這些嗎?)支付的利息可以稅前扣除?是為什么就銀行特殊可以但除銀行外的其他企業(yè)內(nèi)部比如分公司這些之間借貸就不可以?謝謝
去年初創(chuàng)公司沒有實繳,營業(yè)賬簿印花稅要加稅種零申報嗎
個升企到底保不保留之前個體戶的日期啊,老師
老師,想問問,22年跟23年的費用發(fā)票現(xiàn)在還能報銷嗎
報關(guān)單是cif成交方式,總金額10000,運費390,保費10塊,但實際上保費10塊錢買家直接付了,這種情況下如何做分錄和確認收入
哪里呀?剛剛問了齊老師!把入職日期往前改就可以了,工資6萬以內(nèi)免的呀
你的意思是你中途更換了個稅軟件是嗎?你讓對方直接把他的申報記錄導(dǎo)給你不就可以了嗎?如果沒導(dǎo)給你的話,你直接把所屬期入職月份改成一月份。
是的,謝謝啦
不客氣同學(xué) 祝您工作順利。