你好,業(yè)務招待屬于個人消費,一般進項稅額不能抵扣。

老師 您好 我公司是一般納稅人,公司進一批酒用于銷售招待客戶 進項可以抵扣嗎 金額挺大 票面金額6萬多
老師,我是一般納稅人,公司買了白酒,對方公司開了專票,我們用于招待客戶的,可以抵扣嗎?
老師好,本公司是一般納稅人,取得茅臺酒增值稅專用發(fā)票16萬元,那個進項稅額可以抵扣嗎?
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的中華煙,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?在做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么扣除呢?
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的茶葉,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?
老師,物業(yè)停車費是開6%還是5%還是9%的稅率呢?
總資產不超過5000萬 凈利潤不超過300萬 人數(shù)不超過300人,這三個條件是同時滿足情況下,該企業(yè)就不就不是小微企業(yè),不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策了是吧
住宿費發(fā)票,不同酒店,同一天開了四張發(fā)票,同一個人報銷能報不
勞務報酬怎么核算扣稅
老師,我們這個月申報完,進項賦予500多,可以選擇暫不退稅嗎?
老師,請問研發(fā)人員工資和安裝費這樣計入研發(fā)支出,費用化支出,月末結轉到管理費用對吧,什么情況下計入資本化支出呢
老師你好,注冊地址不能長期固定,后邊變更會不會很麻煩。
收到穩(wěn)崗補貼應該怎么合規(guī)入賬?
開票的話,這種是屬于速凍食品?
請問老師,我們公司銷售汾酒,客戶購買一定金額后我們公司可以提供客戶免費旅游,這個旅游費我們公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
嗯 因為銷售需要招待客戶也不可以嗎,如果按商品入賬,在做管理費用出庫這樣可以嗎
你好,可以的。但自己消費不能抵扣進項。
可以先按商品購進 入庫,然后再出 出庫單按管理費用-業(yè)務招待費出庫這樣,是嗎
您好,對的。就是這樣賬務處理。
好的,老師,這樣做賬會有風險嗎
您好,不抵扣進項就沒風險,業(yè)務招待費超標所得稅要調增。
如果按商品入庫就得抵扣,然后在按管理費用出去。
您好,如用于業(yè)務招待合規(guī)做法是不能抵扣,如果以后稅務發(fā)現(xiàn)會讓補稅的,這是風險點。申報系統(tǒng)也會比對提示的。除非贈與客戶沒問題。
老師 那么怎樣入賬能安全些呢
您好,合規(guī)稅繞不過去,現(xiàn)在規(guī)范以后不麻煩,建議營業(yè)外支出—贈送。
這個月先入庫存商品正常抵扣,然后下月營業(yè)外支出 可以嗎
您好,也行吧。這個月先入庫存商品正常抵扣,然后下月營業(yè)外支出。
有點明顯嗎, 但是確實是要這么做的。購進的酒 ,銷售部門要招待客戶用,然后想開進來專票抵稅。
您好,是的,關鍵是酒與經營范圍無關,風險申報比對可能會異常,風險預警。
您好,老師給你的風險分析供你參考!
經營范圍有酒類需要單獨許可吧
您好,那就沒問題的。
嗯 走普票直接入費用金額還有點大了
你好,平均到月逐步進費用。