可以的,這個(gè)沒問題的,實(shí)務(wù)工作當(dāng)中也是經(jīng)常會(huì)遇到的。
老師您好,公司月末購入一批機(jī)械直接售出,售貨發(fā)票已開,直接做收入,但進(jìn)貨發(fā)票還沒有取得,在次月開具,數(shù)量,金額知道,請問本月末可以直接做庫存,轉(zhuǎn)成本嗎?等次月的發(fā)票到后直接把發(fā)票付在憑證后面嗎?(進(jìn)貨發(fā)票時(shí)間和做賬時(shí)間不在同一個(gè)月可以嗎?發(fā)票跨越,)
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師好,公司經(jīng)常有采購商品本月材料入庫,下月開票,知道稅額,可以先按正確的分錄做到本月,發(fā)票來了再附在后面,不過發(fā)票時(shí)間晚一個(gè)月,這有影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),我在補(bǔ)去年的賬,去年8月份開錯(cuò)發(fā)票,本來要開一個(gè)點(diǎn)的,開錯(cuò)了,開了5個(gè)點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了,又再開具一個(gè)點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報(bào)第3季度,增值稅的時(shí)候,跟稅管員說了,按正確的一個(gè)點(diǎn)來報(bào)。10月份這個(gè)月就再?zèng)]開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)的來入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
老師,下午好,我是11月份的材料324元,在11月份已經(jīng)付款,也收了貨,沒開票。12月份又采購了10000元,供應(yīng)商現(xiàn)在給我開的發(fā)票是跟11月份的324一起開過來的,這個(gè)分錄怎么寫。11月份材料按不含稅的金額暫估了,收到發(fā)票后11月份的稅金就多出來了,我不知道怎么做分錄了
我們公司一般納稅人去直播帶貨農(nóng)產(chǎn)品 ,對方是農(nóng)民 ,我們銷售應(yīng)該按幾個(gè)點(diǎn)交增值稅
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司包工包料怎么做合同
接手一家公司做內(nèi)帳,之前沒有會(huì)計(jì),沒有帳,現(xiàn)在要怎樣建賬啊
老師您好,我想問一下,以前主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,這個(gè)我該怎么把他沖回來,科目該怎么做
老師問下,建筑公司發(fā)放農(nóng)民工工資,沒走農(nóng)民工專戶,直接從公賬發(fā)放工資給工人,這個(gè)可以算勞務(wù)成本嗎?
業(yè)務(wù)(5)中計(jì)算抵扣時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅,為什么是除1+13%,農(nóng)產(chǎn)品用作生產(chǎn)酒不是直接用10%加計(jì)抵扣嗎
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司包工包料的活怎么開發(fā)票
請問老師,我們需要補(bǔ)申報(bào)去年的印花稅,但是這里不能選按季申報(bào)是什么原因
1萬元的承兌去貼現(xiàn),貼了9950元,分錄怎么做
老師,零售的個(gè)體工商戶做成本核算的時(shí)候,有一百多種小商品,也要分開分產(chǎn)品核算成本么