沒(méi)有,根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)。
建筑工程有限公司,別人給我們開(kāi)材料發(fā)票,假如100萬(wàn)的材料,我們可不可以平價(jià)開(kāi)出100萬(wàn)的材料票給另一家公司,然后材料給他們,等于我就是在中間開(kāi)了個(gè)發(fā)票?另工程公司材料款稅點(diǎn)多少?一般納稅
建筑材料公司,一般納稅人,開(kāi)材料票一個(gè)月可以開(kāi)多少?有額度限制嗎?
一般納稅人出租建筑材料可以開(kāi)3%的發(fā)票嗎?
一般納稅人發(fā)票增額增量需要準(zhǔn)備哪些材料?一般可以增額多少?會(huì)限制增額嗎?增額前三個(gè)月是臨時(shí)增額嗎?多久可以穩(wěn)定開(kāi)票限額?
一般納稅人建筑公司,這個(gè)季度要開(kāi)600萬(wàn)的票,怎么規(guī)劃開(kāi)多少勞務(wù)票,材料票和機(jī)械票,少交企業(yè)所得稅
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
我們前幾個(gè)月收到別個(gè)公司交易開(kāi)的專用發(fā)票,但是沒(méi)有開(kāi)出去的發(fā)票,現(xiàn)在我們要給別人開(kāi)發(fā)票,在交稅上能不能抵扣?
可以的,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。