銷售費用差旅費里面。

老師您好,請問一下,員工的差旅費補貼,應該記到哪里呀?
老師,您好,我公司員工用自己的車出差,有出差路線,按一公里多少補貼,員工拿回來高速費的發(fā)票,部分油票,這部分做差旅費,剩下的按補貼算,合并到個稅去申報,這樣可以嗎
您好,老師,差旅補貼的政策文件是幾號?想問一下山東省青島市的每天的差旅補貼標準是多少?不需要提供發(fā)票,然后這個補貼標準里面包不包含餐費補貼?
您好老師,請問公司出差人員不做差旅費,按補助方式做到工資里可以嗎?
老師,您好,員工開自己的車出差,出差按公里數(shù)補貼,1公里補貼多少錢,這個可以記入差旅費津貼,不交個稅嗎
老師,公司股權變更,要交哪些稅
請問獎金3000元的,按全年一次性獎金收入申報,會產(chǎn)生個稅嗎
你好,我想問下,有沒有關于支票方面的,我好久沒接觸過支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機備用金充電費的,還有借支給司機的借款需要單獨分開來做嗎?
請問視同銷售服務會計分錄應該怎么做呢?(公司購進廣告公司的廣告服務7020元,免費替其它公司提供廣告服務)
老師請問有總分公司,請問申報財務報表的時候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報,但是前期資產(chǎn)總額沒有超5000萬,如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個稅9月份漏報一個人,更正的時候顯示更正不能添加新人員怎么給他補報這個工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎
差旅費是有發(fā)票的,差旅費補貼是沒有發(fā)票的,都是計入差旅費里邊嗎?
哦,對的是的,是這么做的。
打比方差旅費本月是500元(有發(fā)票),差旅費補貼是300元(無發(fā)票,做賬的時候,直接寫差旅費800元,然后對公戶給員工報銷費用時,也直接轉(zhuǎn)800元嗎
是的是的,是這么做的。
那到時候稅務局查,為什么差旅費的金額和發(fā)票金額不符,怎么解釋呢?
有差旅津貼。差旅津貼不超過你當?shù)叵揞~的,可以抵扣所得稅,不需要交個稅。
這個叫做差旅津貼,不超過當?shù)叵揞~的話,可以直接計入差旅費里邊,按照這個金額給員工付款是吧,一般差旅津貼都是每個月多少的標準呢?
是的是的,去問下你稅務局吧,每個地方消費不一樣。
北京這邊呢?
不好意思不知道 問稅務局可以嗎?