建議不要用以前年度損益調(diào)整,你直接坐到當(dāng)期

老師,公司以前年度的銀行承兌匯票的應(yīng)收票據(jù)這科目查出余額不準(zhǔn)確,但是具體錯誤再哪實(shí)在找不到,可以設(shè)調(diào)整科目來調(diào)整嗎?是設(shè)其他貨幣資金—以前帳務(wù)調(diào)整,還是用損益類科目中的以前年度損益調(diào)整?
老師,您好!這個跨年度的銷售退回,如果沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,應(yīng)該怎么做?。???
老師,關(guān)于收入這章有點(diǎn)不明白。 例如我21年的收入,21年財務(wù)報表報出日期是22.3.31。 如果我在3.31后退貨,直接沖減當(dāng)期損益就行,如果我在3.31前退貨,要調(diào)整以前年度損益,這樣對嗎? 為什么會這樣?怎樣理解?
附有退貨條件的銷售,如果退貨跨年度且不在批準(zhǔn)報出日前,可以用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?
老師,如果甲公司2019年度財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日為2020年3月5日,2019年度所得稅匯算清繳于2020年4月30日完成。那如果在3月5日到4月30日之間,發(fā)生因質(zhì)量問題引起的銷售退回,那甲公司需要用以前年度損益調(diào)整做調(diào)整分錄嗎?
老師,您好,請問內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報銷,差旅費(fèi),這個在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進(jìn)項,但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來對賬的,那這個怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報報表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄
老師,咨詢一下個體戶現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務(wù)局申報員工工資個稅,從今年8月份才新增工資薪金個稅這個稅種,10月27日當(dāng)時申報經(jīng)營所得時,把老板的名稱和身份證號碼添加進(jìn)去才可以申報經(jīng)營所得。 今天在申報10月份員工工資個稅申報時,系統(tǒng)提示個體戶經(jīng)營者沒有填寫正常工資薪金所得,需要進(jìn)行綜合所得申報,但是個體戶沒有給經(jīng)營者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報的時候就沒有選經(jīng)營者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營者的工資申報,我可以在綜合所得申報工資,經(jīng)營者應(yīng)發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開5個點(diǎn)差額專票給企業(yè),合作承包商開1個點(diǎn)普票給我們,承包商1%稅點(diǎn)是否合理
老師,涉稅實(shí)務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒要求是萬元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?
老師 上月的賬不平,是不是不平,怎么查一下平不平

