你好,做帳是按實(shí)際扣除是一樣的。
企業(yè)員工個(gè)人所得稅是按什么標(biāo)準(zhǔn)扣的,一般扣幾個(gè)點(diǎn)?
個(gè)體工商戶一般納稅人餐費(fèi)的入賬標(biāo)準(zhǔn)也是按照企業(yè)所得稅的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎?
你好,老師,個(gè)體工商戶法人個(gè)人經(jīng)營所得稅是不是按照季度報(bào)的,但是標(biāo)準(zhǔn)是全年應(yīng)納稅所得額,如果我第二季度的利潤是50000元,也是按照表格全年標(biāo)準(zhǔn)嗎
一般企業(yè)廣宣費(fèi)支出和職工福利費(fèi)支出在企業(yè)所得稅中的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人按什么標(biāo)準(zhǔn)繳納個(gè)稅,工資薪金還是個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
個(gè)人經(jīng)營所得年終怎么匯算清繳
你好,生產(chǎn)經(jīng)營所得需要匯算清繳,3月1號(hào)之前結(jié)束。
怎么匯算清繳 呢老師
不同的問題,請(qǐng)您重新提問。