你好,入庫時間填寫7月6號就可以。
7月6日購買的貨品已入庫,并且當天銷售開出了銷項發(fā)票,并且開了日期為7月6日的出庫單,但是進項發(fā)票7月27日才到達我公司,那么我入庫單怎么填寫日期!?
(7)12月7日,收到開戶銀行轉來的付款通知,支付12月6日從天津利達面粉廠貨稅款及運雜費共計333350元。(8)12月6日,上月從亞美藝星包裝廠購買的餅干包裝箱8000支,單位成本10元,共計80000元;面包包裝箱5000支,單位成本11元,共計55000元,現(xiàn)已運達企業(yè)并驗收入庫。(9)12月7日,開出增值稅專用發(fā)票,向美廉美連鎖超市銷售庫存吐司面包5000箱,單位售價160元,共計貨款800000元,增值稅銷項稅額共計104000元,貨稅款尚未收到。該批面包的單位成本為105元。(10)12月16日,開出增值稅專用發(fā)票,向超市發(fā)連鎖超市銷售庫存曲奇餅干5000箱,單位售價210元,共計1050000元,增值稅銷項稅額136500元,商品已經(jīng)發(fā)出,收到超市的轉賬支票一張,當日存入銀行。該批餅干的單位成本為110元。(11)12月17日,收到美廉美連鎖超市轉賬支票一張,收回其上月所欠購貨款100000元。寫分錄
1.杰克分銷公司對存貨采用永續(xù)盤存制,對應收賬款采用備抵法,寫出會計分錄(1)7月1日,從Billy賬戶上購買了5000美元的庫存,期限為2/7./10、n/30。2)7月5日,支付了150英鎊的運費。(3)_7月6日,以8000美元的賬戶出售庫存,期限為2/7、1/10、n/30。庫存成本為4000美元(4)7月7日,收到illy退還的庫存300英鎊的信用卡。(5)7月8日,為7月6日的銷售支付了250美元的運費(6)7月10日,全額支付給比利,扣除折扣。(7)_7月12日,以200美元的價格向客戶賒賬。退回的庫存成本為1(0美元。(8)7月13日,從7月6日開票的客戶處收到全額收款,折扣較少。(9)7月15日,一筆600美元的應收賬款被判定為無法收回賬款。(10)7月17日,收到一張8700美元的票據(jù),以代替6月25日發(fā)生的應收(11)7月19日,客戶收到一張600美元的支票,該客戶的賬戶于7月1:日被注銷為無法收回。(12)7月20日,以32000美元的現(xiàn)金價
(2)6月3日,向濟南新天地百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為濟南新天地百貨公司代墊了運費。(3)6月4日,公司某免稅在建工程項目領用鋁片,該批鋁片是公司上月購入的,購入時已做進賬稅額抵扣(4)6月6日,公司將自產的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工(6)6月7日,向上海永恒瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。(7)6月7日,濟南新天地百貨公司聲稱3日從本公司購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)公司業(yè)務人員認定同意給予退貨,并根據(jù)相關證明開具紅字專用發(fā)票。(8)6月9日,從煙臺科瑞沖床有限公司購入一臺沖床。實際成(9)6月12日,向煙臺永旺有限公司銷售A型保溫瓶,款項已收到,貨物購買方自提。
(1)6月3日,向濟南新天地百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為濟南新天地百貨公司代墊了運費。(2)6月4日,公司某免稅在建工程項目領用鋁片,該批鋁片是公司上月購入的,購入時已做進賬稅額抵扣(3)6月6日,公司將自產的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工(4)6月7日,向上海永恒瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。(5)6月7日,濟南新天地百貨公司聲稱從本公司購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)公司業(yè)務人員認定同意給予退貨,并根據(jù)相關證明開具紅字專用發(fā)票。(6)6月9日,從煙臺科瑞沖床有限公司購入一臺沖床。(7)6月12日,向煙臺永旺有限公司銷售A型保溫瓶,款項已收到,貨物購買方自提。完整的題會計分錄要怎么做啊
我們單位是生產型企業(yè),8月的出口業(yè)務是出口原材料,增值稅申報已做進項稅額轉出,這個進項稅額轉出的會計分錄怎么做?借方是主營業(yè)務成本還是原材料?
請問老師電子稅務局社保申報進不去是啥情況(進入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費發(fā)票,工人開成拆除人工費了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進來的錢和微信轉出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費,他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預收個人好多筆轉收入是按掛著的人名字一筆一筆轉嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權價值和股票價值的計算分析題,我這個知識點給忘了
那賬我怎么做?進項發(fā)票是7月27日的,入庫單是7月6日的,不用暫估入庫吧?
你好,你在七月27拿這個入庫單和發(fā)票一塊兒借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
哦!我7月27日的這個進行發(fā)票是在8月認證的,那么我做7月的賬時是借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 還是 借:應交稅費——待認證進項稅額
所屬期是幾月份?是七月份吧。
是的,是7月份的
按照我上面寫的分錄來做,做到應交稅費,應交增值稅進項。
那我6月份有兩張發(fā)票,8月份才認證,當時6月份做賬時是借:應交稅費——待認證進項稅額,這個月怎么處理?具體分錄是啥?
借應交稅費、應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
老師我不是可以把來的進項票都先做到應交稅費——待認證進項稅額,等啥時候認證了再統(tǒng)一轉到 應交稅費——進項稅?
對的是的是這么做的,但是你七月份的發(fā)票在八月份勾選抵扣的是七月份直接坐到進項里面就可以的,不用做這個。
我為了方便查,如果7月的我先做到應交稅費——待認證進項稅額再轉到進項稅額里也可以吧?
可以的,你自己決定就行。
6月份交的社保費忘記計提了,在7月份賬里可以補提吧!?
可以的,可以這么做。
結轉主營業(yè)務成本時后面需要附單據(jù)嗎?
可以有,也可以沒有。
主營業(yè)務收入需要設置明細賬嗎?
可以設置明細賬的,設置一個大類就可以。