你好 ;? ? ? 你是專票還是普票; 專票認(rèn)證了就不退了? ?

老師,你好,8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,9月份收到以后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,退回,我公司在8月份開(kāi)具的發(fā)票,全額繳納稅款,9.27號(hào)收到對(duì)方開(kāi)具9月份的發(fā)票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點(diǎn)暈了
老師,我是銷售方小規(guī)模,開(kāi)出一份專票,跨月后發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,我紅沖后重開(kāi),那開(kāi)錯(cuò)的那份發(fā)票對(duì)方要退回來(lái)給我嗎
我司5月份收到的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了要寵壞重開(kāi),那這份錯(cuò)的發(fā)票用不用退給對(duì)方?謝謝老師
通用機(jī)打發(fā)票5-10月份的稅號(hào)都開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要求對(duì)方作廢重新開(kāi)可以的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給我們開(kāi)具的專用發(fā)票銀行賬號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,跨月了,發(fā)票是8月份開(kāi)的,現(xiàn)在9月份,用不用讓對(duì)方重新開(kāi)具?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


稅號(hào)錯(cuò)了沒(méi)法認(rèn)證,是專票
?你好;? ? 退回去 給對(duì)方;? 全部退給對(duì)方??
我這邊五月份都入賬了要如何處理呢?謝謝
?你好;? ? 你怎么做賬的;? ?你做了進(jìn)項(xiàng)稅這些;? ?你這個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生的哇? ?
附件以什么為附件呢?分錄按之前照常做了的
?你好 ;? ? ? ?用錯(cuò)誤發(fā)票復(fù)印件做附件即可? ?