后續(xù)消費就是,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入? 應交稅費—應交增值稅—銷項稅

老師,請問下,餐飲公司會員卡辦理時充值贈送的金額計入做賬:借:銀行存款 銷售費用 貸:預收賬款,客戶消費時:借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅,那就是說贈送的部分也是要交增值稅的是嗎?
通過微信 支付寶 收款碼 消費 以及充值會員卡 做的分錄都是 借:銀行 財務費用 貸:預收 請問 1、那接下來 用會員卡消費怎么做分錄? 2、直接消費的那部分應該借:銀行 貸收入 那部分 怎么沖?
老師,辦會員充值一萬送一萬,分錄是員卡充值的會計分錄如下: 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金), 貸:預收賬款, 會員卡充值后消費的會計分錄如下: 借:預收賬款, 貸:主營業(yè)務收入 那贈送的部分怎么算
老師,請問一下,我公司為KTV行業(yè),有會員卡充值贈送的業(yè)務,例如:會員現(xiàn)金充值1000元,贈送金額為200元,我做分錄為 借:庫存現(xiàn)金 1000元 銷售費用 200元 貸:預收賬款 1200元 在會員消費的時候消費了500元, 消費我怎么做分錄 不考慮稅務問題
老師。請問一下10月份收到銀行流水,支付手續(xù)費,借 財務費用我手續(xù)費56,貸,銀行存款56,但是11月份收到銀行開過來的*金融服務*直接收費金融服務。我感覺應該就是這個手續(xù)費的。那我10月份支付咋做分錄?11月份咋做分錄?
法人名下的專利技術,實際是公司在用,該專利發(fā)生的維權費用開票為法人抬頭的,可否入公司費用
一個建筑總包公司,拿到一個工程如何分包一般是哪個部門定的?
老師好 我現(xiàn)在有一筆30萬合作費用,對方公司要求必須公對公轉賬給我,但我自己名下沒有公司,能不能用朋友公司收這筆款?以什么業(yè)務會比較合理呢?或者有沒有其他合理的對公方式?
老師這邊辦理清稅,是不是這樣就可以,下一步要干嘛
項目利潤計算就是收入減費用嗎
你好老師營收賬款借方付貨款什么意思,然后借方余額又表示什么意思謝謝,一般借方都表示已開票未收款的金額,有點蒙
老師,我們是干烘干塔的,今年給中糧烘干玉米,我們收取烘干費,現(xiàn)在對方提供了一張明細表,讓我給開烘干費發(fā)票,之前從來沒開過,不知道怎么開,老師能指導一下嗎,
老師您好,兩個問題,一,分紅是不是不一定要到年末,中間月份也可以分紅?二,分紅要交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師
老師你好,比如中秋節(jié)發(fā)的月餅和油,要在個稅系統(tǒng)里連同工資一起申報個稅么?如果申報個稅工資與個稅系統(tǒng)工資不一樣呀?比如實發(fā)工資4800元,但是個稅系統(tǒng)里4800元+中秋節(jié)月餅和油(240元/人)申報5040元申報么?
老師,我的提問問題時間還有2天,過了時間是不是就沒有這個權限了,之前提問的還能看見嗎?其他同學提問的還能看見嗎?