開(kāi)票的填列到對(duì)應(yīng)欄次里面,未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)申報(bào)就可以
老師,您好。咨詢(xún)一下客戶索要發(fā)票有時(shí)間限制嗎?比如5月份的交易,客戶12月份才要發(fā)票。在5月份已經(jīng)申報(bào)無(wú)票收入了,要怎么弄呢?
老師您好,咨詢(xún)一個(gè)稅務(wù)問(wèn)題,當(dāng)月做了一筆無(wú)票收入,并按稅法規(guī)定,申報(bào)增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票,此時(shí),我們應(yīng)該怎么處理?申報(bào)增值稅的話,那不是重復(fù)申報(bào)增值了嗎?我們只收了一筆錢(qián),確認(rèn)無(wú)票收入計(jì)算一次增值,開(kāi)具發(fā)票收一次增值。
老師您好,我想咨詢(xún)一下我們是按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人本期申報(bào)忘記申報(bào)無(wú)票收入了我可以在下季度補(bǔ)報(bào)嗎?
老師,您好: 我想咨詢(xún)下,我們6月份申報(bào)的無(wú)票收入,客戶要求開(kāi)票,申報(bào)表怎么處理
我們6月份做的無(wú)票收入已經(jīng)報(bào)稅了,8月客戶要求我們補(bǔ)開(kāi)票,這種情況在申報(bào)的時(shí)候怎么處理呢 謝謝!如何做賬
老師:公司名稱(chēng):西安****貿(mào)易有限公司。。。注冊(cè)資金50萬(wàn),法人一個(gè)人控股。這種屬于有限責(zé)任公司還是個(gè)人獨(dú)資公司?繳納所得稅還是經(jīng)營(yíng)所得稅
老師您好,麻煩給講一講人力資源差額征稅是怎么回事吧?怎么開(kāi)發(fā)票?報(bào)稅的時(shí)候要怎么報(bào)?
老師,關(guān)于內(nèi)訓(xùn)師講課費(fèi)是稅后,如200元/學(xué)時(shí),是稅后,在代扣代繳個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算個(gè)稅,分納入工資計(jì)稅和不納入工資計(jì)稅應(yīng)該分別怎么計(jì)算和操作申報(bào)
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的期房,賣(mài)方可以開(kāi)發(fā)票出來(lái)嗎?
給員工的賠償款需要交稅嗎
老師,我想問(wèn)一下個(gè)人長(zhǎng)期開(kāi)發(fā)票,應(yīng)該開(kāi)個(gè)小規(guī)模公司比較劃算
@樸老師,@郭老師我們公司現(xiàn)在要和其他股東合資成立一家項(xiàng)目公司,我們公司持股40%,個(gè)人股東持股11%,另外一個(gè)股東持股49%,請(qǐng)問(wèn),我們和個(gè)人股東簽訂一致行動(dòng)人協(xié)議的話,我們可以滿足合并報(bào)表的條件么?還是說(shuō)需要滿足什么條件才可以?
請(qǐng)問(wèn)服務(wù)類(lèi)銷(xiāo)售退回的賬務(wù)處理?已經(jīng)通過(guò)銀行退款,往期已經(jīng)確認(rèn)收入
什么情況會(huì)通過(guò)計(jì)劃成本法核算?實(shí)際中用的多么?
老師,你好,勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅按20%繳納,次年匯算清繳的時(shí)候在扣除基本項(xiàng)和附加扣除之外達(dá)不到交稅額度的,會(huì)退稅嗎?
我們這個(gè)月也有未開(kāi)票的收入
那就是本月的未開(kāi)票收入-這一筆開(kāi)票了之前的未開(kāi)票收入申報(bào)的
老師,不好意思沒(méi)理解
你當(dāng)月的未開(kāi)票收入減去已經(jīng)開(kāi)票了的未開(kāi)票收入,作為當(dāng)月的未開(kāi)票收入申報(bào)
舉例我們6月無(wú)票收入80,7月客戶要開(kāi)票,我們7月有無(wú)票100,這樣子要怎么處理
那就是80萬(wàn)填列在開(kāi)票那里,未開(kāi)票收入20萬(wàn)申報(bào)
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????