開票的填列到對(duì)應(yīng)欄次里面,未開票收入負(fù)數(shù)申報(bào)就可以
老師,您好。咨詢一下客戶索要發(fā)票有時(shí)間限制嗎?比如5月份的交易,客戶12月份才要發(fā)票。在5月份已經(jīng)申報(bào)無票收入了,要怎么弄呢?
老師您好,咨詢一個(gè)稅務(wù)問題,當(dāng)月做了一筆無票收入,并按稅法規(guī)定,申報(bào)增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開具相應(yīng)的發(fā)票,此時(shí),我們應(yīng)該怎么處理?申報(bào)增值稅的話,那不是重復(fù)申報(bào)增值了嗎?我們只收了一筆錢,確認(rèn)無票收入計(jì)算一次增值,開具發(fā)票收一次增值。
老師您好,我想咨詢一下我們是按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人本期申報(bào)忘記申報(bào)無票收入了我可以在下季度補(bǔ)報(bào)嗎?
老師,您好: 我想咨詢下,我們6月份申報(bào)的無票收入,客戶要求開票,申報(bào)表怎么處理
我們6月份做的無票收入已經(jīng)報(bào)稅了,8月客戶要求我們補(bǔ)開票,這種情況在申報(bào)的時(shí)候怎么處理呢 謝謝!如何做賬
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社保基數(shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是11-12月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
老師,我們公司是做汽車租賃的,開出去的銷售發(fā)票都是開:租車費(fèi)。請(qǐng)問一下,我們購買的前包圍9000元已經(jīng)使用(汽車配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,我們公司是做汽車租賃的,開出去的銷售發(fā)票都是開:租車費(fèi)。請(qǐng)問一下,我們購買的前包圍9000元(汽車配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
開票額度提額,上傳了合同,需要對(duì)方在電子稅務(wù)局確認(rèn)合同是嗎
請(qǐng)問生產(chǎn)成本產(chǎn)生的工資 費(fèi)用最后是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?制造業(yè)?
老師,購買幼兒園契稅按不含稅金額交納嗎,印花稅也是不含稅金額嗎?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營事項(xiàng)報(bào)告中合同金額怎么填寫,是填寫合同總金額,還是本次開票金額
老師,總公司是小規(guī)模公司,分公司也是小規(guī)模公司,那么總公司開300萬,分公司開400萬的話,總公司會(huì)升級(jí)為一般納稅人嗎,
老師,我們收到資本金可以先入實(shí)收,再去變更注冊(cè)資本金嗎
我們這個(gè)月也有未開票的收入
那就是本月的未開票收入-這一筆開票了之前的未開票收入申報(bào)的
老師,不好意思沒理解
你當(dāng)月的未開票收入減去已經(jīng)開票了的未開票收入,作為當(dāng)月的未開票收入申報(bào)
舉例我們6月無票收入80,7月客戶要開票,我們7月有無票100,這樣子要怎么處理
那就是80萬填列在開票那里,未開票收入20萬申報(bào)
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????