你好,應付賬款的借方余額和貸方余額是同一個二級科目嘛,如果不是的話,不可以直接對沖的。
老師你好,公司賬面上掛了10年以上的賬我現(xiàn)在能否把它們對沖一下呢?具體的賬是這樣的 應付賬款借方余額26100元, 其它應付款---待付貸方余額43000元 因為也找不到原因了,所以我想對沖一下可以嗎?
老師,我調(diào)賬的時候,對于趴賬的應付賬款的借方余額,和貸方余額,對沖處理掉,因為不影響應付賬款的賬面金額,這樣做,應該沒事吧
老師,我在對完應收款和應付款賬后,現(xiàn)在調(diào)整賬,發(fā)現(xiàn)應收貸方有余額,對賬后說平賬了,怎么做分錄,還有應收款借方有余額,對賬后說平賬了,怎么做分錄,還有應付款也有借方有余額和貸方有余額,結(jié)果有的平賬了,怎么做分錄
老師,應付賬款期末借方余額為707602.27貸方余額為1664557.42.期末余額為貸方956955.15 預付賬款期末借方余額為0期末貸方余額為0,為啥按照公式和系統(tǒng)里的應付賬款對不上呢?你幫我看看!
老師,暫估入庫,后面又付款了,對方不能開具發(fā)票,入庫的時候,借庫存商品,貸應付賬款暫估入庫,付款時,借應付賬款A公司,貸,銀行存款,這樣,應付賬款和應付暫估都還有余額,賬務我該怎么處理呢?
建筑企業(yè),預收的工程款,如何區(qū)分是繳納預繳增值稅還是繳納增值稅,繳納增值稅發(fā)生是根據(jù)什么來確定的。
你好老師我的課程今年10月到期,有些課程還來不及看,那到時過期我還能看?
老師,個體工商戶的名稱是秦悅,那公司還以用這個名字嗎,會不會顯示核名不通過呀
客戶注冊了ab公司,社保在a公司買a公司報工資,現(xiàn)在新注冊的b公司需要報工資,就把他踢過去那邊報工資了,社保還是在a公司購買,但是沒報工資了。這樣會有問題嗎?客戶又擔心領不到退休金
你好,老師,我想問下我之前買的課程今年10月要到期了,課程到時候還能看?
老師您好:工程施工企業(yè)支付的 保函費 是記入其他應收款科目嗎?以后能返回來是嗎
成本不含稅,銷售也不含稅
老師,零食店怎么做賬,報稅按無票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進項發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒有查到自己勾選的進項發(fā)票信息更沒顯示已稽核和未稽核,
計提工資要+老板給我們交納的這部份社保費用嗎?
我在調(diào)賬,前期有很大常年趴賬趴著,應付的借方和貸方都有,要處理掉,我可不可以在內(nèi)部處理掉
借應付賬款貸營業(yè)外收入,這個是在貸方有余額,不需要支付的。
都在借方有余額的,你看下是你們單位提前支付給對方的,還是對方給你的提供了服務,或者是貨物沒有給你開發(fā)票,這種你正常做賬就可以了,和有發(fā)票的一樣做。
購買貨物的,借庫存商品貸應付賬款。
老師,我剛接一家公司的賬,賬比較亂,應付賬款借方200萬,貸方600萬,實際只有130萬,很多賬都是好幾年前的,我現(xiàn)在要慢慢處理掉,對于死賬的借方余額和貸方余額,能不能直接沖減掉,然后沖減賬套,不要按正規(guī)的營業(yè)外收入來,涉及金額太大了
重建賬套,打錯字了
你做的這個是內(nèi)戰(zhàn)的嗎?如果是內(nèi)賬的話,你可以重新建賬的,盤點現(xiàn)有的余額來做切除。
盤點現(xiàn)有的余額來做期初數(shù)據(jù)。
內(nèi)賬就不問了,是外賬
可以的,之前不對的地方你需要調(diào)整一下,主要是你外賬重新建賬的話,和你之前申報的數(shù)據(jù)對不起來。
在申報資產(chǎn)負債表時,應付賬款報的余額,是貸方減借方金額,所以金額不會變
不是的,你的報表不需要重分類嗎?
你的預付應該等于你的應付借方余額加上預付借方余額才對。
然后你的應付取數(shù)是應付貸方余額加上預付貸方余額。