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老師,我調(diào)賬的時候,對于趴賬的應付賬款的借方余額,和貸方余額,對沖處理掉,因為不影響應付賬款的賬面金額,這樣做,應該沒事吧

2022-08-10 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-10 16:53

你好,應付賬款的借方余額和貸方余額是同一個二級科目嘛,如果不是的話,不可以直接對沖的。

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快賬用戶5313 追問 2022-08-10 16:55

我在調(diào)賬,前期有很大常年趴賬趴著,應付的借方和貸方都有,要處理掉,我可不可以在內(nèi)部處理掉

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齊紅老師 解答 2022-08-10 17:01

借應付賬款貸營業(yè)外收入,這個是在貸方有余額,不需要支付的。

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齊紅老師 解答 2022-08-10 17:02

都在借方有余額的,你看下是你們單位提前支付給對方的,還是對方給你的提供了服務,或者是貨物沒有給你開發(fā)票,這種你正常做賬就可以了,和有發(fā)票的一樣做。

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齊紅老師 解答 2022-08-10 17:02

購買貨物的,借庫存商品貸應付賬款。

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快賬用戶5313 追問 2022-08-10 17:07

老師,我剛接一家公司的賬,賬比較亂,應付賬款借方200萬,貸方600萬,實際只有130萬,很多賬都是好幾年前的,我現(xiàn)在要慢慢處理掉,對于死賬的借方余額和貸方余額,能不能直接沖減掉,然后沖減賬套,不要按正規(guī)的營業(yè)外收入來,涉及金額太大了

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快賬用戶5313 追問 2022-08-10 17:07

重建賬套,打錯字了

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齊紅老師 解答 2022-08-10 17:12

你做的這個是內(nèi)戰(zhàn)的嗎?如果是內(nèi)賬的話,你可以重新建賬的,盤點現(xiàn)有的余額來做切除。

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齊紅老師 解答 2022-08-10 17:12

盤點現(xiàn)有的余額來做期初數(shù)據(jù)。

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快賬用戶5313 追問 2022-08-10 17:14

內(nèi)賬就不問了,是外賬

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齊紅老師 解答 2022-08-10 17:14

可以的,之前不對的地方你需要調(diào)整一下,主要是你外賬重新建賬的話,和你之前申報的數(shù)據(jù)對不起來。

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快賬用戶5313 追問 2022-08-10 17:16

在申報資產(chǎn)負債表時,應付賬款報的余額,是貸方減借方金額,所以金額不會變

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齊紅老師 解答 2022-08-10 17:16

不是的,你的報表不需要重分類嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-10 17:16

你的預付應該等于你的應付借方余額加上預付借方余額才對。

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齊紅老師 解答 2022-08-10 17:17

然后你的應付取數(shù)是應付貸方余額加上預付貸方余額。

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你好,應付賬款的借方余額和貸方余額是同一個二級科目嘛,如果不是的話,不可以直接對沖的。
2022-08-10
您好,應付 98000%2B1894657.3,預付40000.6就列示在預付賬款這個科目里
2025-01-13
資產(chǎn)報表上的應付賬款取數(shù)公式設置問題,一般是取應付賬款貸方余額,沒有取得到借方發(fā)生額
2020-12-03
你好,這樣操作是可以的這個
2025-04-11
你好!這是報表重分類沒有問題
2024-06-27
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