你好,差額放到應(yīng)收賬款里面, 借應(yīng)收賬款、 銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
請問無發(fā)票的差旅費餐補報銷時是不是應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬借方,然后計提工資的時候再計入相同金額的貸方
請問報銷完畢的無發(fā)票差旅費餐助,當(dāng)時報銷計入差旅費了,工資表中包括這項補助,發(fā)放工資的分錄要怎么扣除這一項
收到一張咨詢服務(wù)費,知識產(chǎn)權(quán)代理費普票,2萬塊,老師,我怎么掛賬,是咨詢注冊商標(biāo)的事,我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),掛管理費用-辦公費嗎?
14年平價賣了一項固定資產(chǎn), 借:應(yīng)收賬款 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理 10 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅1.3 當(dāng)時抵扣了進項稅,現(xiàn)在s局不讓抵扣,讓走簡易計稅3%減按2%,已經(jīng)紅沖之前的發(fā)票并開了普票,分錄怎么寫
一般納稅人開具的一張電子發(fā)票二手車,只有金額8000,稅額為0,申報增值稅時填在開具其他發(fā)票,那這8000價稅分離來申報增值稅的話,申報的增值稅金額及稅額就和實際開具的發(fā)票金額對不上,這沒問題嗎
請問老師,這個題C和D不太明白。這個胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
請問老師,這個題C和D不太明白。這個胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
我是一家外貿(mào)企業(yè),一批貨物采購價38萬美元,銷售價格42萬美元,已經(jīng)報關(guān)了,但是因為質(zhì)量問題給客戶收匯的時候打折了,只收匯了34萬,會影響我退稅嗎,要怎么操作啊
收到一張勞務(wù)發(fā)票,維修費的,這個我怎么做賬,我需要報個稅么?
前期已經(jīng)抵扣的進項票,怎么操作不抵扣
老師,你好我們實際收到的金額是800元,開發(fā)票的時候多開了5塊,發(fā)票金額為805元,銀行回執(zhí)單的金額是800元,這個我們應(yīng)該怎么做賬
差額放到營業(yè)外支出或者是銷售費用。