你好,發(fā)票無法部分紅沖啊?

我單位是一家酒店,1月我們認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),2月初進(jìn)行了1月的申報(bào)之后,管理員打電話叫我們更正申報(bào),但更正申報(bào)我們未將1月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,一直將進(jìn)項(xiàng)抵扣至6月,請(qǐng)問怎么處理,還有疫情期間取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之后可以認(rèn)證抵扣嗎?
老師,你好我們有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是有一部分金額紅沖了,那還有一部分怎么抵扣稅額呢?
老師,我們律所是一般納稅人,本月有成本專票咨詢費(fèi),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我該怎么處理呢?我可以直接做進(jìn)其他收入不?進(jìn)項(xiàng)抵扣部分?
老師,請(qǐng)問一下,我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方數(shù)說開錯(cuò)了,我現(xiàn)在怎么處理呢,是我這邊要紅沖吧,怎么紅沖
請(qǐng)問下我們?nèi)〉靡粡堖M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還未認(rèn)證抵扣,我們同事直接沖紅了其中一部分,怎么處理呢?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了


就是說啊,現(xiàn)在跨月了怎么弄?老師
你好,是取得的發(fā)票有錯(cuò)誤嗎?
現(xiàn)在是供應(yīng)商開了100W的正數(shù)發(fā)票,然后退貨了50W,我們沖紅了50W,然后對(duì)方給了一張50W的負(fù)數(shù),現(xiàn)在給到我手上,我才看到,要怎么處理呢?
你好,應(yīng)當(dāng)按100萬紅沖,然后按50萬開具發(fā)票才是的
但是現(xiàn)在已經(jīng)按照剛剛的處理了,也跨月了,怎么弄呢
你好,應(yīng)當(dāng)按100萬紅沖,然后按50萬開具發(fā)票才是的 這個(gè)才是正確的操作啊
我知道正確的操作是這個(gè),但是上個(gè)月部門的同事已經(jīng)弄錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么處理,老師
你好,你說的上個(gè)月同事這樣弄錯(cuò)了(這個(gè)假設(shè)根本不會(huì)成立的)
不是假設(shè)啊,是正數(shù)發(fā)票,紅字發(fā)票都給我了,尷尬
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容,好嗎?