你好,提供正確的申報(bào)表,去稅局大廳申請(qǐng)做更正

上個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤而且已經(jīng)扣款,怎么改呀,已經(jīng)扣的錢可以退回嗎
上個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤可以在系統(tǒng)里修改嗎。上個(gè)月沒(méi)有發(fā)生稅費(fèi)
單位個(gè)稅這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月的報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,正確和錯(cuò)誤的都是零申報(bào),現(xiàn)在還能修改嗎,怎么改法?
個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)的員工錯(cuò)誤了怎么辦,去修改顯示不能修改
你好老師,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤提示,怎么修改呢,報(bào)不過(guò)去
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶要開(kāi)專票(含稅1元/度),有些不開(kāi)票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開(kāi)票的租戶用電量5000度,不開(kāi)票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶3季度開(kāi)票有問(wèn)題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開(kāi)具30萬(wàn)發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開(kāi)具了?再開(kāi)具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒(méi)有出來(lái)
老師,問(wèn)一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開(kāi)票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過(guò)去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬(wàn),其中一萬(wàn)是張三的,物業(yè)開(kāi)票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開(kāi)了一萬(wàn)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營(yíng)者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒(méi)有經(jīng)過(guò)我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說(shuō)明我沒(méi)有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開(kāi)工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下什么是財(cái)務(wù)建模?


個(gè)稅不能自己更正嗎?
你好,我這邊是需要去大廳才可以更正的?