您好, 利潤分配-未分配配利潤可以是負數(shù)
去年有提取盈余公積2萬,需要注銷公司,本期結轉后的未分配利潤是-3萬,請問法定盈余公積要沖到未分配利潤里去嗎?
未分配利潤可以全額轉實收資本嗎?還是只能計提未分配利潤10%盈余公積在轉實收資本。如何交稅
公司要注銷,未分配利潤是負數(shù),可以用實收資本或者盈余公積來沖掉嗎
請問老師,資產負債表上實收資本是300萬,現(xiàn)未分配利潤是20萬了,要不要計提資本公積或盈余公積
老師你好,公司注銷,資產負債表的實收資本 盈余公積和未分配利潤怎么處理,分錄怎么做
員工用火車票實名制的來結報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調增調減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產?
投資公司把一個房產項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 應 交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 (銷項+進項轉出-進項) 借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸:應交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準則,公司沒有專人負責預算總成本,所以沒法預估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉入主營業(yè)務成本,確認主營業(yè)務收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
我的凈利潤是正數(shù),未分配利潤是負數(shù),有沒有什么影響
你好同學沒有影響,
最后剩下的貨幣資金可以退股本嗎
可以的,同學,沒有問題
退還股本的分錄怎么做呢
借實收資 本,貸:銀行存款
好的,謝謝
不用客氣,祝你生活愉快