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我這個(gè)月才辦的稅盤,剛剛零申報(bào)的時(shí)候最后彈出來(lái)一個(gè)框,說(shuō)系統(tǒng)為查詢到我開票抄報(bào)稅信息,繼續(xù)提交申報(bào)會(huì)導(dǎo)致開票稅控器無(wú)法解鎖,請(qǐng)?zhí)峤簧陥?bào)前,再次確認(rèn)開票信息已抄報(bào)

2022-08-10 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 10:42

你好;? ? ? ?先去抄稅哦; 先抄稅在去 報(bào)稅哈;? ?沒有抄稅 直接報(bào)稅會(huì)提示這個(gè)的??

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快賬用戶3829 追問(wèn) 2022-08-10 10:43

我才辦稅盤下來(lái)幾天

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快賬用戶3829 追問(wèn) 2022-08-10 10:44

怎么抄稅啊,還是就是上個(gè)月企業(yè)沒有收入,有開辦費(fèi)專票,我需要做抵扣嗎

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快賬用戶3829 追問(wèn) 2022-08-10 10:53

怎么抄稅啊

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:58

?你好;? 自動(dòng)的; 你是UK 還是 金稅盤的??

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快賬用戶3829 追問(wèn) 2022-08-10 10:59

uk的,我是這個(gè)月才辦了uk 上個(gè)月有收到專票,我要怎么操作

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齊紅老師 解答 2022-08-10 11:02

?你好;? ?月初報(bào)稅前插上稅務(wù)UK,打開開票軟件就會(huì)自行抄稅。而增值稅報(bào)表申報(bào)完成并繳稅后,再插稅務(wù)UK,打開開票軟件,它就會(huì)自行清卡。?https://baijiahao.baidu.com/s?id=1730345909733800461%26wfr=spider%26for=pc這個(gè)是?步驟; 參考? ?

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快賬用戶3829 追問(wèn) 2022-08-10 11:03

現(xiàn)在已經(jīng)不是月初了的嘛。怎么辦嘛

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快賬用戶3829 追問(wèn) 2022-08-10 11:04

問(wèn)題是現(xiàn)在我還要不要抄稅嘛,怎么弄嘛

問(wèn)題是現(xiàn)在我還要不要抄稅嘛,怎么弄嘛
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齊紅老師 解答 2022-08-10 11:07

?你好; 現(xiàn)在是8月的哇; 可以抄稅的; 可以的;? 自動(dòng)抄稅的? ?

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快賬用戶3829 追問(wèn) 2022-08-10 11:09

我現(xiàn)在在做7月的賬,7月企業(yè)注冊(cè),8月才辦理了稅盤,7月有收到專票,沒有收入,零申報(bào),然后我現(xiàn)在怎么弄嘛,如果是自動(dòng)抄稅了。為啥報(bào)稅的時(shí)候還那么提示呢,你看我發(fā)給你那個(gè)圖片是已經(jīng)抄了稅的嗎,

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齊紅老師 解答 2022-08-10 11:16

?你好;? ? ?這就算是抄稅了哈? ?

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快賬用戶3829 追問(wèn) 2022-08-10 11:24

我有一張開辦費(fèi)收到專用發(fā)票,但是當(dāng)月沒有收入我怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-08-10 11:33

你好 ;? 沒有收入; 就 做你們 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi);進(jìn)項(xiàng)稅? 貸銀行存款 ;發(fā)生支付的這樣來(lái)做??

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快賬用戶3829 追問(wèn) 2022-08-10 11:33

現(xiàn)在就做進(jìn)項(xiàng)稅去啊,都沒有收入怎么抵進(jìn)項(xiàng)稅嘛

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齊紅老師 解答 2022-08-10 11:37

你好;? 是的。? 你如果認(rèn)證了就做進(jìn)項(xiàng)稅; 你是一般納稅人嗎? ?

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快賬用戶3829 追問(wèn) 2022-08-10 11:38

是一般納稅人,我還沒有認(rèn)證,應(yīng)該怎么弄

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齊紅老師 解答 2022-08-10 11:45

?你好;? 沒有認(rèn)證做 :借 管理費(fèi)用-開辦費(fèi) ;? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 貸銀行存款; 這樣掛 ; 等著認(rèn)證了做 :借進(jìn)項(xiàng)稅貸??應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; ?

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你好;? ? ? ?先去抄稅哦; 先抄稅在去 報(bào)稅哈;? ?沒有抄稅 直接報(bào)稅會(huì)提示這個(gè)的??
2022-08-10
同學(xué)你好 這個(gè)會(huì)影響
2023-06-28
你好 你這個(gè)情況 還得找大廳 大廳幫助申報(bào) 要大廳不能直接申報(bào) 是可以更正 我之前自己作法 是單位人給0申報(bào),之后大廳該表 您可以問(wèn)下您們大廳這樣可以嗎
2021-07-03
同學(xué)你好,1、我們先說(shuō)稅的,每個(gè)月是否需要繳納增值稅,取決于銷售額減進(jìn)項(xiàng)稅后,是否有正數(shù)余額,如果是0,或是負(fù)數(shù),那就沒有要繳納的增值稅,2、再說(shuō)紅字發(fā)票的,如果是跨月發(fā)票需要作廢的,(因?yàn)樽鲝U是當(dāng)月才可以,所以跨月的只能是沖紅)它是那個(gè)月份開具紅字發(fā)票,就抵 減當(dāng)月正數(shù)發(fā)票;用抵減后的銷項(xiàng)發(fā)票,再減去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果有正數(shù)余額,那這個(gè)月份就需要繳納增值稅,
2021-08-07
你好,是不是你經(jīng)常給別人代開發(fā)票呢?
2024-12-30
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