你好,是的,辦公公用的,不用轉(zhuǎn)出來。
老師好 想問一下 因為上年是免稅所以不允許抵扣進(jìn)項 我上年10月已經(jīng)把前期累計的進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出了 是不是就不用再每個月每個月的去轉(zhuǎn)出了 如果我每個月轉(zhuǎn)出了 然后10月份又把累計的轉(zhuǎn)出了 哪我這就是重復(fù)轉(zhuǎn)出了 會產(chǎn)生稅額的吧
你好 老師 上個月買了一個八千多手機(jī) 我做的是辦公費,進(jìn)項稅額就不用轉(zhuǎn)出了吧
老師,公司員工買辦公用品時,給自己家里買了個咖啡機(jī),發(fā)票開一起了,公司報銷時用的這張發(fā)票,多了100元的進(jìn)項稅,這個我怎么做分錄,然后進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好,我剛接手一個公司,我看了下,上個月認(rèn)證的進(jìn)項多了很多,導(dǎo)致留抵多了56萬多,那我一個月開票的銷項稅額才40萬,是不是不開票都不用交稅了。
麻煩問一下老師,我們公司買了手機(jī),開了個專票,我沒看到,沒做轉(zhuǎn)出,已經(jīng)申報繳稅了,我下個月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以嗎,這個月不做申報更正了,行嗎
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
我看我之前同事做賬手機(jī)做的職工福利 手機(jī)又不是送給員工的 他為啥做職工福利費
你好,作為福利費用或者招待費的進(jìn)項要轉(zhuǎn)出來,不能抵扣。
嗯 也不知道同事為啥做辦公費
你好,辦公用的就是辦公費,發(fā)福利的就是福利費,送人的就是招待費。