號(hào)對(duì)的是的,是這么做的,你可以暫估的,預(yù)繳的時(shí)候可以暫估。

對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
老師好,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額超過100萬稅率是5% 100萬到300萬稅率是10% 超過300萬稅率是25% 我想問一下這個(gè)意思就是比如我的收入是500萬,成本是300萬,利潤(rùn)總額是200萬,那么企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額就是200萬,就按10%的稅率來計(jì)算稅額了吧 200萬*10% 是這樣嗎?老師
老師,公司開超300萬,那企業(yè)所得稅是按25%的稅率繳稅嗎?我開了350萬只有100萬的成本票回來,那是按250萬來繳納企業(yè)所得稅嗎?
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是應(yīng)納稅所得額不超過300萬的稅率5%,超過300萬的全額按25%繳納,是嗎?
企業(yè)所得稅超過300萬稅率是25%,那沒有超過的金額也需要按25%繳納嗎?還是5%繳納
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


那交250萬的時(shí)候是按多少個(gè)點(diǎn)繳企業(yè)所得稅呢?
100萬*2.5%加上150萬乘以5%,按照這個(gè)來繳納的。
明白,老師您說預(yù)繳的時(shí)候可以暫估是什么意思
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估
先暫估后面找票回來抵掉是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,這個(gè)有限制時(shí)間嗎老師
在匯算清繳之前都可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快