同學(xué) 這個(gè)需要的,主表里面的銷售貨物勞務(wù)。
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表附表三,服務(wù)無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目名明細(xì),是按照開(kāi)票稅率填寫(xiě)么
一般納稅人申報(bào)表的附表三是什么情況下填服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目
老師,在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候,附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì),第一列本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
請(qǐng)問(wèn)老師附表三(服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目)9%稅率的項(xiàng)目這一欄有數(shù)據(jù),要在申報(bào)表總表上面填寫(xiě)嗎?
增值稅納稅申報(bào)附表一在6%稅率的地方填了銷售額,必須得填附表三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))嗎?為什么?
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)賬的借方方的銀行利息是負(fù)數(shù)直接寫(xiě)是對(duì)的嗎,有標(biāo)準(zhǔn)答案嗎
老師您好!請(qǐng)教一下這個(gè)借方合計(jì)數(shù)怎么填寫(xiě)?
老師,想要辦理一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,只進(jìn)行線上直播售賣,需要哪些手續(xù)呢?
這個(gè)月開(kāi)了9%兼營(yíng)的服務(wù)普通發(fā)票19000,然后附表三(服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目)9%稅率的項(xiàng)目這一欄有19000,這個(gè)數(shù)據(jù)要填寫(xiě)在申報(bào)表總表哪一欄?
同學(xué)。 第1欄“(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額”:填寫(xiě)納稅人本期按一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅的銷售額,包含:在財(cái)務(wù)上不作銷售但按稅法規(guī)定應(yīng)繳納增值稅的視同銷售和價(jià)外費(fèi)用的銷售額;外貿(mào)企業(yè)作價(jià)銷售進(jìn)料加工復(fù)出口貨物的銷售額;稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)檢查后按一般計(jì)稅方法計(jì)算調(diào)整的銷售額。 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的,本欄應(yīng)填寫(xiě)扣除之前的不含稅銷售額。
9%的建筑服務(wù)普通發(fā)票是填寫(xiě)哪里?
同學(xué), 這個(gè)是填在的第三行本期發(fā)生額欄次。
就是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?
同學(xué), 對(duì)的。應(yīng)稅勞務(wù)銷售額。(包含建筑服務(wù)的)
如果4月份也發(fā)生了但在申報(bào)表總表沒(méi)有填寫(xiě),在這個(gè)月可以補(bǔ)填寫(xiě)嗎?
同學(xué), 這個(gè)4月份跟這個(gè)月的納稅期間對(duì)不上啊。
那沒(méi)有填寫(xiě)有影響嗎?
同學(xué), 這個(gè)要填寫(xiě)的,你們是一般納稅人吧?
那當(dāng)時(shí)不懂沒(méi)有填寫(xiě)怎么辦?
同學(xué)? 這個(gè)建議到到底稅務(wù)局更正一下應(yīng)申報(bào)當(dāng)月的申報(bào)表。
我附表一已填寫(xiě)上去了,然后附表三自動(dòng)生成有含稅銷售額,只是申報(bào)表總表沒(méi)有填寫(xiě),這個(gè)會(huì)影響征信嗎?
同學(xué), 附表一已填寫(xiě)上去了,然后附表三自動(dòng)生成有含稅銷售額,這個(gè)增值稅的主表也是會(huì)有自動(dòng)生成的金額的,為什么會(huì)不一致呢?
我第一次填寫(xiě)不知道哪個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)有做
好的,同學(xué),這個(gè)沒(méi)關(guān)系,這個(gè)月更正補(bǔ)上來(lái)即可。
要去稅務(wù)大廳修改了吧?
同學(xué), 這個(gè)跨期申報(bào)要去稅務(wù)局修改的。