同學(xué) 這個(gè)需要的,主表里面的銷售貨物勞務(wù)。
請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表附表三,服務(wù)無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目名明細(xì),是按照開票稅率填寫么
一般納稅人申報(bào)表的附表三是什么情況下填服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目
老師,在填寫申報(bào)表的時(shí)候,附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì),第一列本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
請(qǐng)問老師附表三(服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目)9%稅率的項(xiàng)目這一欄有數(shù)據(jù),要在申報(bào)表總表上面填寫嗎?
增值稅納稅申報(bào)附表一在6%稅率的地方填了銷售額,必須得填附表三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))嗎?為什么?
請(qǐng)問1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請(qǐng)問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
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現(xiàn)在還可以報(bào)銷2024年的火車票嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個(gè)點(diǎn)稅率?
這個(gè)月開了9%兼營(yíng)的服務(wù)普通發(fā)票19000,然后附表三(服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目)9%稅率的項(xiàng)目這一欄有19000,這個(gè)數(shù)據(jù)要填寫在申報(bào)表總表哪一欄?
同學(xué)。 第1欄“(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額”:填寫納稅人本期按一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅的銷售額,包含:在財(cái)務(wù)上不作銷售但按稅法規(guī)定應(yīng)繳納增值稅的視同銷售和價(jià)外費(fèi)用的銷售額;外貿(mào)企業(yè)作價(jià)銷售進(jìn)料加工復(fù)出口貨物的銷售額;稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查后按一般計(jì)稅方法計(jì)算調(diào)整的銷售額。 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的,本欄應(yīng)填寫扣除之前的不含稅銷售額。
9%的建筑服務(wù)普通發(fā)票是填寫哪里?
同學(xué), 這個(gè)是填在的第三行本期發(fā)生額欄次。
就是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?
同學(xué), 對(duì)的。應(yīng)稅勞務(wù)銷售額。(包含建筑服務(wù)的)
如果4月份也發(fā)生了但在申報(bào)表總表沒有填寫,在這個(gè)月可以補(bǔ)填寫嗎?
同學(xué), 這個(gè)4月份跟這個(gè)月的納稅期間對(duì)不上啊。
那沒有填寫有影響嗎?
同學(xué), 這個(gè)要填寫的,你們是一般納稅人吧?
那當(dāng)時(shí)不懂沒有填寫怎么辦?
同學(xué)? 這個(gè)建議到到底稅務(wù)局更正一下應(yīng)申報(bào)當(dāng)月的申報(bào)表。
我附表一已填寫上去了,然后附表三自動(dòng)生成有含稅銷售額,只是申報(bào)表總表沒有填寫,這個(gè)會(huì)影響征信嗎?
同學(xué), 附表一已填寫上去了,然后附表三自動(dòng)生成有含稅銷售額,這個(gè)增值稅的主表也是會(huì)有自動(dòng)生成的金額的,為什么會(huì)不一致呢?
我第一次填寫不知道哪個(gè)環(huán)節(jié)沒有做
好的,同學(xué),這個(gè)沒關(guān)系,這個(gè)月更正補(bǔ)上來即可。
要去稅務(wù)大廳修改了吧?
同學(xué), 這個(gè)跨期申報(bào)要去稅務(wù)局修改的。