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請(qǐng)問(wèn)老師附表三(服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目)9%稅率的項(xiàng)目這一欄有數(shù)據(jù),要在申報(bào)表總表上面填寫(xiě)嗎?

2022-08-09 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-09 16:22

同學(xué) 這個(gè)需要的,主表里面的銷售貨物勞務(wù)。

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2022-08-09 16:27

這個(gè)月開(kāi)了9%兼營(yíng)的服務(wù)普通發(fā)票19000,然后附表三(服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目)9%稅率的項(xiàng)目這一欄有19000,這個(gè)數(shù)據(jù)要填寫(xiě)在申報(bào)表總表哪一欄?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:35

同學(xué)。 第1欄“(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額”:填寫(xiě)納稅人本期按一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅的銷售額,包含:在財(cái)務(wù)上不作銷售但按稅法規(guī)定應(yīng)繳納增值稅的視同銷售和價(jià)外費(fèi)用的銷售額;外貿(mào)企業(yè)作價(jià)銷售進(jìn)料加工復(fù)出口貨物的銷售額;稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)檢查后按一般計(jì)稅方法計(jì)算調(diào)整的銷售額。 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的,本欄應(yīng)填寫(xiě)扣除之前的不含稅銷售額。

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2022-08-09 16:40

9%的建筑服務(wù)普通發(fā)票是填寫(xiě)哪里?

9%的建筑服務(wù)普通發(fā)票是填寫(xiě)哪里?
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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:46

同學(xué), 這個(gè)是填在的第三行本期發(fā)生額欄次。

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2022-08-09 16:48

就是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:49

同學(xué), 對(duì)的。應(yīng)稅勞務(wù)銷售額。(包含建筑服務(wù)的)

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2022-08-09 16:51

如果4月份也發(fā)生了但在申報(bào)表總表沒(méi)有填寫(xiě),在這個(gè)月可以補(bǔ)填寫(xiě)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:52

同學(xué), 這個(gè)4月份跟這個(gè)月的納稅期間對(duì)不上啊。

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2022-08-09 16:53

那沒(méi)有填寫(xiě)有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:55

同學(xué), 這個(gè)要填寫(xiě)的,你們是一般納稅人吧?

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2022-08-09 16:56

那當(dāng)時(shí)不懂沒(méi)有填寫(xiě)怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 17:05

同學(xué)? 這個(gè)建議到到底稅務(wù)局更正一下應(yīng)申報(bào)當(dāng)月的申報(bào)表。

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2022-08-09 17:20

我附表一已填寫(xiě)上去了,然后附表三自動(dòng)生成有含稅銷售額,只是申報(bào)表總表沒(méi)有填寫(xiě),這個(gè)會(huì)影響征信嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 17:22

同學(xué), 附表一已填寫(xiě)上去了,然后附表三自動(dòng)生成有含稅銷售額,這個(gè)增值稅的主表也是會(huì)有自動(dòng)生成的金額的,為什么會(huì)不一致呢?

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2022-08-09 18:19

我第一次填寫(xiě)不知道哪個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)有做

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齊紅老師 解答 2022-08-09 18:21

好的,同學(xué),這個(gè)沒(méi)關(guān)系,這個(gè)月更正補(bǔ)上來(lái)即可。

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2022-08-09 18:30

要去稅務(wù)大廳修改了吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 19:20

同學(xué), 這個(gè)跨期申報(bào)要去稅務(wù)局修改的。

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同學(xué) 這個(gè)需要的,主表里面的銷售貨物勞務(wù)。
2022-08-09
同學(xué)你好 是的,是按照開(kāi)票稅率填寫(xiě)
2020-09-15
同學(xué)你好 有差額征稅的需要填寫(xiě) 一般不填寫(xiě)的
2021-05-18
你好,差額交稅的情況下,需要填寫(xiě)的收入減去成本,按這個(gè)來(lái)交增值稅的。
2021-12-13
你好,差額抵扣的,比如勞務(wù)派遣,他是收入減去成本來(lái)交增值稅,這里填寫(xiě)的是成本的金額。
2021-08-02
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