你好 進(jìn)項轉(zhuǎn)出其他里面23B

老師請問,一般人銷售肉類,進(jìn)項專票認(rèn)證完,申報表附表2,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填寫在第幾欄,
老師請問,一般人銷售肉類,進(jìn)項專票認(rèn)證完,申報表附表2,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填寫在第幾欄?
錯誤驗證了認(rèn)定一般納稅人之前開進(jìn)來的專票,現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,要填在附表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出哪一欄
銀行的手續(xù)費(fèi)發(fā)票多開了,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在紅沖做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,在下個月申報時,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額填寫到納稅申報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的的哪一行
不能抵扣的進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,從22年1月到現(xiàn)在存在多個月份都認(rèn)證了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出,在申報表附表二中認(rèn)證專票填寫以前的份數(shù)和金額,在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫要轉(zhuǎn)出的份數(shù)和金額嗎
小規(guī)模取得了專票,是不是按按普票用計入成本呢,老師?
固定資產(chǎn)未折舊完出售,銷售收入小于賬面剩余價值,計入營業(yè)外支出對嗎,若是一般納稅人但是建筑簡易征收項目開3個點(diǎn)合理嗎
黃金行業(yè)加工行業(yè),增值稅附表一,服務(wù)費(fèi)填寫應(yīng)稅勞務(wù),還是簡易計稅
老師,您好,問下公司是工廠生產(chǎn)銷售貨物,線上線下都銷售,現(xiàn)在電商平臺讓我開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,這個可以開嗎?
老師好,我們有一批貨賣了一點(diǎn),退了剩余部分,供應(yīng)商給我們退款,錢退多了,多余的退款項應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?這批貨是之前小規(guī)模納稅人只進(jìn)購進(jìn)的,現(xiàn)在已經(jīng)變成一般納稅人了
老師好,預(yù)繳的企業(yè)所得稅需要計提嗎?可以直接做分錄借所得稅費(fèi)用貸銀行存款嗎?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師 本期認(rèn)證相符的進(jìn)項不在了而且填不了
你好 在35欄里面填寫的。
是不是在上面填寫了,不應(yīng)該在上面填寫。