你好,沒有看到你的憑證。

今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應交稅費1千 貸:預付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報了,這個我要怎么調帳
請問我七月份收到了一張發(fā)票在10月份 我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發(fā)票重新開具了一次 但是在賬務處理中 我7月份已經(jīng)入賬,請問11月我收到次發(fā)票并已認證我怎么處理?
請問老師,上月發(fā)票客戶退回(新成立的公司說11月份他們不能抵扣,得在12月才可以抵扣),但12月初才退回給我們,收到退票后沖紅后重新開具,發(fā)票上借方是銀行存款,12月的銀行日記賬還用登記這一負一正的銀行存款嗎?
老師,1月提前發(fā)放1名員工工資,借:應付職工薪酬 9410.74 貸:銀行存款 9410.74(1月份賬務處理憑證) ,2月發(fā)現(xiàn)多發(fā)了0.47元,并讓員工退回賬上0.47元,請問這筆發(fā)放的及退回的怎么做分錄
5月份做了一張憑證,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,把發(fā)票退回去了,沒有新開,請問要怎么做沖銷分錄?以下是5月份做的憑證? 借:在建工程 29469.03 待認證進項稅 3830.97 貸:銀行存款 33300
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準備注銷,現(xiàn)在其他應付款14萬如果轉入營業(yè)外收入導致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內存條當月開票當月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務局平臺申報,怎么總提示沒有設置密碼?在哪里設置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
就是做的借,銷售費用_業(yè)務宣傳5660.38 應交稅費_進項待認證339.62 貸銀行存款6000
借銀行存款、2100 借銷售費用、業(yè)務宣傳費負數(shù) 貸應交稅費待認證
然后他發(fā)票全部給你紅沖了嗎。
是的,重新開了一張3900的發(fā)票過來
借銀行存款、2100 預付賬款3900 借銷售費用、業(yè)務宣傳費負數(shù) 貸應交稅費待認證 借銷售費用、業(yè)務宣傳費、 應交稅費、待認證 貸預付賬款3900
是這樣嗎
對的,是的,是這么做的。
那這個要附什么紅沖發(fā)票證明嗎
對方付出發(fā)票給你們了嗎?如果沒有的話,什么原始憑證都不需要。
我們付出的6000那筆發(fā)票沒有認證已經(jīng)還給它了,收到的是新發(fā)票3900
對的似的,就是這么做的。紅沖的沒有發(fā)票,不用原始憑證,你只需要拿正確的來做就行。
公司是增值電信業(yè)務,購進一批充值卡,發(fā)票是免稅的發(fā)票,可以稅前扣除嗎?賣出去的話可以開增值稅專票嗎?
你好 可以稅前扣除 銷售出去可以開專票
請問,我們這個充值卡跟預付卡有區(qū)別嗎?
你好 一樣的,沒有區(qū)別。
可是跟我查的公告2016第53號規(guī)定又說不能開?我就感覺越來越不懂了。
對方消費了你再開 開電信增值服務
怎么才知道他消費了呢?我們是按批賣,一批20萬?可能是賣給下一個做增值電信業(yè)務的客戶,沒有直達消費者呀,這個要怎么判斷
對方消費你們沒有流量計錄的嗎 應該可以查