你好,這個(gè)現(xiàn)在還是可以添加的。
老師,我想問(wèn)下我一同事7.25號(hào)入職,現(xiàn)在9月初報(bào)8月份工資的個(gè)稅,那她的專項(xiàng)扣除跟每個(gè)月5000的減除費(fèi)用是從7月份算起還是要加上她之前公司的?
老師,我們公司新入職了幾個(gè)員工,申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該怎么申報(bào),專項(xiàng)附加扣除還能按照她以前在前公司填的扣除嗎,個(gè)稅申報(bào)的金額是我只管這個(gè)月嗎,不用累計(jì)她以前在別的公司發(fā)的金額吧
老師,單位同事這月要交個(gè)稅了,之前她只有一個(gè)住房公積金的專項(xiàng)扣除,現(xiàn)在再加進(jìn)去還能加還能扣嗎
老師你好,2023年的住房貸款利息專項(xiàng)附加扣除,扣除方式選擇的單位扣繳義務(wù)人,現(xiàn)在我想再改成個(gè)人綜合年度申報(bào),我這一改,單位那兒還能看見(jiàn)我修改的么?
老師,公司員工前幾個(gè)月沒(méi)有添加專項(xiàng)附加扣除信息,沒(méi)有扣減導(dǎo)致交了個(gè)稅,如果現(xiàn)在添加上專項(xiàng)附加扣除信息那請(qǐng)問(wèn)之前這幾個(gè)月交的個(gè)稅還能退回不?
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
加進(jìn)去還能扣的對(duì)嗎
對(duì),肯定是可以扣的