這種沒有載明身份信息是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的
老師,5月份做的一張專票辦公費(fèi),沒有分出來進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在把5月憑證沖銷,重新做賬,然后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這樣可以嗎?
老師2022年1月份沒有開發(fā)票,然后有進(jìn)項(xiàng)票,到時(shí)進(jìn)項(xiàng)票需要抵扣勾選嗎?報(bào)稅那邊銷項(xiàng)稅就是0,進(jìn)項(xiàng)稅額比如說是10000?怎么做憑證啊
這61元可以作為報(bào)銷憑證嗎? 計(jì)算抵扣5%0還是沒有進(jìn)項(xiàng)稅???
5月只做1張扣繳4月稅款的憑證,沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。只有一張憑證,財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益都是0,請問是不是還缺少會計(jì)分錄啊
老師,待認(rèn)證是不是沒有不認(rèn)證就不用在增值稅報(bào)表填寫???還有稅控盤不抵扣也不用先填報(bào)???因?yàn)檫@個(gè)月沒有銷項(xiàng)?等以后有銷項(xiàng)再填報(bào)啊
老師 你好 廢紙皮收入交幾個(gè)點(diǎn)稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計(jì)提工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計(jì)提保險(xiǎn)的時(shí)候:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1200 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險(xiǎn)費(fèi)1800 這樣做憑證是不是管理費(fèi)用多計(jì)提了?因?yàn)樵谟?jì)提管理費(fèi)用的時(shí)候包含了個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分,我這樣理解對嗎
老師,報(bào)廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團(tuán)100%控股下的兩個(gè)子公司合并,在合并報(bào)表時(shí)被合并公司有實(shí)收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計(jì)是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報(bào)銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
那就是借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)61 貸銀存61 是嗎?
是的,就是那樣處理的呀