你好,7月份改成按季度申報(bào)了,你10月份的時(shí)候登錄電子稅務(wù)局申報(bào)就是了?
老師,早上好!請(qǐng)教一下,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),從成立開(kāi)始就沒(méi)有核印花稅,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中沒(méi)有申報(bào)印花稅的界面,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況怎么處理呢?
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過(guò)電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來(lái)我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個(gè)頁(yè)面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒(méi)有印花稅了,這是怎么回事?
原本要交29.4印花稅,因登陸電子稅務(wù)局點(diǎn)了留抵退稅的留底,直接抵減了,沒(méi)有要交稅,但是申報(bào)的印花稅表還是29.4,這個(gè)29.4上月計(jì)提過(guò),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
以前印花稅直接登陸電子稅務(wù)局,未申報(bào)的界面會(huì)有,這個(gè)月開(kāi)始怎么沒(méi)有了,請(qǐng)問(wèn)我該去哪里報(bào)印花稅
請(qǐng)教一下,印花稅要怎么申報(bào),按次申報(bào),我接手上一任會(huì)計(jì)的,她說(shuō)從去年11月開(kāi)始稅種里面沒(méi)有印花稅,一直沒(méi)有申報(bào),讓我今年11月份去找專管員重新核定,我這個(gè)月打了稅務(wù)服務(wù)熱線,說(shuō)按次報(bào)不需要核定,那我這印花稅要怎么申報(bào)。
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾!??! 老師,7月份加工費(fèi)全盤(pán)算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫(kù)也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷(xiāo)分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
一般納稅人和小規(guī)模都是按季嗎?
你好,是的,印花稅是這樣的