你好,7月份改成按季度申報(bào)了,你10月份的時(shí)候登錄電子稅務(wù)局申報(bào)就是了?
老師,早上好!請(qǐng)教一下,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),從成立開始就沒有核印花稅,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中沒有申報(bào)印花稅的界面,請(qǐng)問這樣的情況怎么處理呢?
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來(lái)我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個(gè)頁(yè)面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
原本要交29.4印花稅,因登陸電子稅務(wù)局點(diǎn)了留抵退稅的留底,直接抵減了,沒有要交稅,但是申報(bào)的印花稅表還是29.4,這個(gè)29.4上月計(jì)提過,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
以前印花稅直接登陸電子稅務(wù)局,未申報(bào)的界面會(huì)有,這個(gè)月開始怎么沒有了,請(qǐng)問我該去哪里報(bào)印花稅
請(qǐng)教一下,印花稅要怎么申報(bào),按次申報(bào),我接手上一任會(huì)計(jì)的,她說(shuō)從去年11月開始稅種里面沒有印花稅,一直沒有申報(bào),讓我今年11月份去找專管員重新核定,我這個(gè)月打了稅務(wù)服務(wù)熱線,說(shuō)按次報(bào)不需要核定,那我這印花稅要怎么申報(bào)。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
一般納稅人和小規(guī)模都是按季嗎?
你好,是的,印花稅是這樣的