你好。你好,按照發(fā)票的成本核算。
老師,我們這個(gè)月要入庫(kù)一批邊角料,所用的材料是以前年度零星留存的原材料,那我應(yīng)該怎么核算這批成本呀,以前年度的原材料早已經(jīng)把成本分?jǐn)偭?/p>
老師,你好!我19年8月暫估入庫(kù)了原材料15萬(wàn)元,一直到19年期末結(jié)賬為止對(duì)方都未開(kāi)具原材料發(fā)票給我,所以就在19年按照暫估入庫(kù)原材料計(jì)入生產(chǎn)成本了,一直到20年3月對(duì)方才將原材料開(kāi)具給我,實(shí)際原材料是8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我20年怎樣做賬,怎樣去調(diào)19年的賬!謝謝!
老師您好,我這邊有一筆去年9月份入賬的原材料(普票),金額5萬(wàn)錄成了50萬(wàn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)更正的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?我們?nèi)ツ甑脑牧蠜](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完
請(qǐng)問(wèn)老師去年的原材料成本票據(jù)在今年7月份才來(lái)報(bào)銷(xiāo)上賬,那這個(gè)原材料成本怎么核算分配?
老師上個(gè)月在核算成本時(shí)漏記了一種原材料,等于少攤了原材料成本,這個(gè)月又沒(méi)有生產(chǎn)了,那漏記的原材料成本怎樣去計(jì)算攤銷(xiāo)?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤(pán)點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車(chē)公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車(chē)但一直在報(bào)銷(xiāo)油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫(xiě)二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
可以直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?,如果在當(dāng)期分?jǐn)偝杀灸沁@個(gè)月產(chǎn)品成本非常高。
。是去年就領(lǐng)用成本了嗎?
實(shí)際是去年領(lǐng)用的,只是到現(xiàn)在才來(lái)上賬
去年沒(méi)有算成本的
實(shí)際影響損益了嗎?
沒(méi)有影響,只是生產(chǎn)耗用的油費(fèi)
借制造費(fèi)用,按銀行存款。