印花稅申報(bào)的各地有差異,在申報(bào)系統(tǒng)里看一下所屬期。印花稅現(xiàn)在大多數(shù)是按季度 印花稅現(xiàn)在大多數(shù)是按季度申報(bào)。
這個(gè)月申報(bào)印花稅是不是改了呀?沒(méi)有發(fā)生印花稅,還需要去點(diǎn)申報(bào)嗎?
殘保金是報(bào)今年的還是去年的,印花稅這個(gè)月申報(bào)沒(méi)有了嗎?
你好老師,今年公司報(bào)稅有個(gè)印花稅營(yíng)業(yè)賬簿,去年四季度已經(jīng)報(bào)了印花稅,這個(gè)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅年報(bào)是報(bào)23年一整年的還是24年得提前申報(bào)?
印花稅,申報(bào),在申報(bào)系統(tǒng)上查了,沒(méi)有申報(bào)印花稅這一項(xiàng),去年申報(bào)過(guò)是零申報(bào),今年還申報(bào)嗎?申報(bào)時(shí)候申報(bào)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司股東每個(gè)月轉(zhuǎn)入公司賬戶的資本,每個(gè)月都有轉(zhuǎn)5000-20000不等,去年和今年的每個(gè)月轉(zhuǎn)入的,這個(gè)申報(bào)印花稅是按月申報(bào)還是按年申報(bào),可以按補(bǔ)申報(bào)處理嗎?(去年的也沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅)還是按兩年合計(jì)金額算到2024年一次申報(bào)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師殘保金呢,我上個(gè)月印花稅,自己出來(lái)的,這個(gè)月沒(méi)有了
你好 看是不是季報(bào)的原因?