同學(xué)你好,具體企業(yè)所得稅政策如下:1)根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于執(zhí)行環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅〔2008〕48號)規(guī)定,企業(yè)購置并實(shí)際使用《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》、《節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》和《安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的,該專用設(shè)備的投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免;當(dāng)年不足抵免的,可以在以后5個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。 2)根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第512號)第八十八條規(guī)定:企業(yè)所得稅法第二十七條第(三)項(xiàng)所稱符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目,包括公共污水處理、公共垃圾處理、沼氣綜合開發(fā)利用、節(jié)能減排技術(shù)改造、海水淡化等。項(xiàng)目的具體條件和范圍由國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門商國務(wù)院有關(guān)部門制訂,報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)后公布施行。 企業(yè)從事前款規(guī)定的符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目的所得,自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅。
老師,一般納稅人的企業(yè)所得稅稅務(wù)是25%嗎?有沒有優(yōu)惠政策
你好老師,請問一般納稅人企業(yè)所得稅現(xiàn)在有沒有優(yōu)惠政策?
一般納稅人有沒有企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
老師,零售企業(yè)一般納稅人,安裝光伏,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策有沒有
老師你好!光伏發(fā)電公司現(xiàn)有哪些稅收優(yōu)惠政策?增值稅企業(yè)所得稅如何確定?
預(yù)收租金如何交增值稅
老師:您好,建筑企業(yè)增值稅納稅義務(wù)時(shí)間和收入的確認(rèn)時(shí)間,是不是可以不一致。分別怎么確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)時(shí)間和收入的確認(rèn)時(shí)間呢
善意取得違規(guī)的材料普通發(fā)票,需要做成本轉(zhuǎn)出嗎?
老師,就是我倆月之前面試過一個(gè)公司,后來我沒去。我看他招人呢,我在boss上跟他溝通,他沒理我。我有他微信,我能再問問嗎,我怎么說啊。他要問我之前為啥不去他們公司,為什么又離職,我不知道咋說合適
老師,利潤表里的城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)本年累計(jì)金額指的什么呢?是本年借方累計(jì)數(shù)減去本年貸方累計(jì)數(shù)嗎?
貿(mào)易公司購進(jìn)機(jī)器設(shè)備計(jì)劃租出去,到貨后可以計(jì)提折舊嗎?
請問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,7月份通知需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,8月份才能處理,現(xiàn)在需要做異常反饋,開票方信息是否是必填項(xiàng)?如下圖
你好老師,白酒銷售公司,現(xiàn)在收客戶品牌使用費(fèi),該怎么做賬
老師貨物想出口沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和材料需要提供電子底賬,電子底賬是什么意思,沒聽說過
出口退稅超期了資料遞交到哪里去
老師,需不需要要報(bào)備,是年底12月份的時(shí)候一次性抵扣稅額,還是發(fā)生當(dāng)月把10%投資額直接抵減稅額
同學(xué)你好,不需要報(bào)備,發(fā)生當(dāng)月把10%投資額直接抵減稅額,不過各地稅務(wù)局要求略有不同,穩(wěn)妥起見,咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線電話12366確認(rèn)一下,謝謝。
好的老師,收入不需要交企業(yè)所得稅,是不是先每月正常交,最后次年匯算清繳的時(shí)候,再把這部分的收入調(diào)減是不是這樣操作
同學(xué)你好,是的,可以這樣操作的,也可以每季申報(bào)時(shí),就把收入作為不征稅收入申報(bào),不用繳納企業(yè)所得稅的。
老師,那在申報(bào)表里填不征稅收入,也不需要提前申請寫明理由嗎?直接操作就可以嗎
同學(xué)你好,是的,直接操作就行了。