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如果現(xiàn)在要調(diào)整去年的事業(yè)收入,去年應(yīng)該記事業(yè)收入15萬,但是卻記了19萬,多記了4萬,今年調(diào)整回來,不用以前年度盈余調(diào)整這個(gè)科目的話,用事業(yè)收入這個(gè)科目來做,可以嗎?有什么影響嗎

2022-08-06 19:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-06 20:07

同學(xué),你好 是有些影響。你用以前年度盈余調(diào)整是正規(guī)做法,領(lǐng)導(dǎo)知道你去年有筆賬做的不對(duì),如果不是免稅還會(huì)影響相應(yīng)稅款。 如果記到當(dāng)期,會(huì)增加當(dāng)期利潤(rùn),不能恰當(dāng)反映兩年的損益?;谥匾栽瓌t考慮。

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同學(xué),你好 是有些影響。你用以前年度盈余調(diào)整是正規(guī)做法,領(lǐng)導(dǎo)知道你去年有筆賬做的不對(duì),如果不是免稅還會(huì)影響相應(yīng)稅款。 如果記到當(dāng)期,會(huì)增加當(dāng)期利潤(rùn),不能恰當(dāng)反映兩年的損益?;谥匾栽瓌t考慮。
2022-08-06
您好,這個(gè)是可以的,對(duì)
2023-01-05
你好,努力的學(xué)員,需要說具體些,以及以前年度是賬務(wù)處理。
2023-03-15
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入48.54萬, 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng)6.3萬 貸:應(yīng)收賬款? 50萬
2024-04-23
增值稅申報(bào): 一般納稅人,銷售退回若開紅字發(fā)票,在附列資料(一)對(duì)應(yīng)稅率或征收率欄次填負(fù)數(shù);前期未開票收入沖銷,在 “未開具發(fā)票” 欄填負(fù)數(shù)。 小規(guī)模納稅人,符合免稅標(biāo)準(zhǔn),在 “小微企業(yè)免稅銷售額” 或 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額” 欄填負(fù)數(shù);超免稅標(biāo)準(zhǔn),在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 欄填負(fù)數(shù)。 所得稅申報(bào)與利潤(rùn)表:以前年度損益調(diào)整不影響本期利潤(rùn)表,在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“收入類調(diào)整項(xiàng)目” 的 “其他” 欄填沖減收入金額并備注說明,確保主表營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)表相關(guān)數(shù)據(jù)邏輯一致。
2025-04-10
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