同學(xué),你好 是有些影響。你用以前年度盈余調(diào)整是正規(guī)做法,領(lǐng)導(dǎo)知道你去年有筆賬做的不對(duì),如果不是免稅還會(huì)影響相應(yīng)稅款。 如果記到當(dāng)期,會(huì)增加當(dāng)期利潤(rùn),不能恰當(dāng)反映兩年的損益?;谥匾栽瓌t考慮。

你好,公立醫(yī)院的預(yù)算會(huì)計(jì)比財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)多,應(yīng)該是以前做賬時(shí)預(yù)算分錄多記或錯(cuò)記,我可以按財(cái)務(wù)科目累計(jì)直接調(diào)整預(yù)算會(huì)計(jì)余額嗎?因?yàn)獒t(yī)院的賬記的太過混亂而且特多不好一個(gè)一個(gè)找,可以按財(cái)務(wù)的收入-應(yīng)收這種調(diào)事業(yè)預(yù)算收入嗎?例如累計(jì)財(cái)務(wù)收入100萬,應(yīng)收25萬,事業(yè)預(yù)算110萬,實(shí)際收到就75萬,借:預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)科目 -35萬 貸:事業(yè)預(yù)算 -35萬這種直接沖多的可以嗎?
如果現(xiàn)在要調(diào)整去年的事業(yè)收入,去年應(yīng)該記事業(yè)收入15萬,但是卻記了19萬,多記了4萬,今年調(diào)整回來,不用以前年度盈余調(diào)整這個(gè)科目的話,用事業(yè)收入這個(gè)科目來做,可以嗎?有什么影響嗎
請(qǐng)問老師,上年度有費(fèi)用記錯(cuò)科目了,就是把營(yíng)業(yè)外支出的費(fèi)用計(jì)入到項(xiàng)目成本中去了,但是本年利潤(rùn)數(shù)是不影響的,那么可以在本年度做分錄調(diào)整回來嗎?因?yàn)椴挥绊懤麧?rùn)數(shù),所以是不是不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
老師,我們是事業(yè)單位,我想問下有一筆以前年度本應(yīng)沖往來的款在以前年度支了費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整回,是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來調(diào)整嗎?具體分錄如何做?
老師,您好,麻煩問一下,我接手了一家新公司在核對(duì)往來賬目發(fā)現(xiàn)上年度的好多收入開票了卻沒有確認(rèn)收入,所以導(dǎo)致預(yù)收賬款有很多借方余額,這個(gè)調(diào)整的話是通過以前年度損益科目調(diào)整嗎?因?yàn)榻痤~挺大的,大概有200多萬,這個(gè)能調(diào)整嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅
個(gè)人所得稅還有印花稅城建稅分路是啥
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過多少金額?就不用交稅了呢?
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?申報(bào)工資包含個(gè)人承擔(dān)的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?

