你好,這個(gè)應(yīng)稅消費(fèi)品,就是消費(fèi)稅征收范圍的商品。 如果委托加工收回之后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅計(jì)入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅科目核算,所以不計(jì)入??委托加工物資? 的入賬價(jià)值。 如果委托加工收回之后直接對(duì)外銷售,消費(fèi)稅計(jì)入?委托加工物資科目核算,計(jì)入收回物資的入賬成本
消費(fèi)稅中委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品已納稅款的扣除,請(qǐng)問(wèn)是以委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品為原料生產(chǎn)出的新的應(yīng)稅消費(fèi)品銷售出去的時(shí)候再進(jìn)行扣除嗎?就是說(shuō)這個(gè)扣除具體是在什么時(shí)候哪個(gè)環(huán)節(jié)扣除???
老師,怎么理解委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品這個(gè)應(yīng)稅消費(fèi)品的含義?算入賬價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁床话严M(fèi)稅算進(jìn)去?
甲公司委托外單位加工應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本為5000元,加工費(fèi)為1000元(不含增值稅),增值稅為170元,受托方代收消費(fèi)稅為100元。根據(jù)下列情況進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。(1)如果委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品收回后繼續(xù)加工。(2)如果委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品收回后直接出售
老師:代別人加工產(chǎn)品交消費(fèi)費(fèi),組價(jià)中有委托方的材料,受托方的材料/加工費(fèi)以及消費(fèi)稅作為組價(jià)。 但我記得有另外一個(gè)組價(jià)中是不能包含委托方的材料,只能是受托方提供的輔料/加工費(fèi)。(那個(gè)是委托加工嗎來(lái)算的增值稅嗎)意思生產(chǎn)的應(yīng)交消費(fèi)稅的組價(jià),就必須 含委托方的材料,而受托加工的是非應(yīng)稅消費(fèi)品就不能含委托方的材料,這么理解?
老師,外購(gòu)的應(yīng)交消費(fèi)稅的應(yīng)稅消費(fèi)品再次加價(jià)銷售,不用交消費(fèi)稅,為什么委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品,比高于受托方的價(jià)格出售,要再次征收消費(fèi)稅呢
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際按幾個(gè)月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號(hào)之前對(duì)方給我們開(kāi)票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對(duì)方估計(jì)掛的預(yù)收款然后明年開(kāi)完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費(fèi)用
新公司注冊(cè)資金現(xiàn)在是幾年必須全部到賬啊?之前是5年內(nèi),現(xiàn)在又延長(zhǎng)嗎?
你好老師,工程勞務(wù)公司,今年前三個(gè)月報(bào)個(gè)稅人數(shù)是70多個(gè),第四個(gè)月的8人后面幾個(gè)月都是6個(gè)人,累計(jì)人數(shù)288人平均一個(gè)月24人,明年不交殘保金對(duì)吧?但是季度平均前兩個(gè)季度是56人平均,后面整年再平均是季度平均就業(yè)人數(shù)31人,這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?或者明年報(bào)今年匯算清繳啥的又什么新增稅種嗎?
老師,我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,業(yè)務(wù)發(fā)展需要向下個(gè)季度要升級(jí)一般納稅人,有一個(gè)問(wèn)題,那我們升級(jí)后在我們還是小規(guī)模階段還有應(yīng)收應(yīng)付的錢(qián)和應(yīng)該開(kāi)出去和還未收到的的普票 怎么辦?
員工出差學(xué)習(xí) 餐飲沒(méi)有發(fā)票怎么辦
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么做?
2024年12月30日完成的稅務(wù)報(bào)道,2025年需要申報(bào)2024年的殘保金嗎?
老師一個(gè)股東是一人有限公司好還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)好
老師:出口的外貿(mào)企業(yè)有材料采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)可以申請(qǐng)退稅,在電子稅務(wù)局主表中,本月產(chǎn)生的外貿(mào)收入是應(yīng)該在“三”那列免抵退填,還是在“四”那列免稅填?