我們是一般納稅人 五月份更改了增值稅報(bào)表 增加了一部分未開票收入 尋思不更正五月份報(bào)表 加在七月 但是又怕五月份的報(bào)表 增值稅 和企業(yè)所得收入不一致 會(huì)預(yù)警
老師,請(qǐng)問我公司本月補(bǔ)申報(bào)5-7月份的個(gè)人所得稅,在客戶端申報(bào),前面5-6月份都可以申報(bào),但是7月份就不行,為什么呢,要怎么操作才可以
今年4月份申報(bào)的個(gè)稅在5月份進(jìn)行更正報(bào)表,需要逐月更改后面屬期的申報(bào)表也就是我5月份做的申報(bào)表嗎
老師,我在5學(xué)月20號(hào)申請(qǐng)了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報(bào)5月份的報(bào)表時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少于銷售項(xiàng)稅額,因?yàn)樯暾?qǐng)的退款是6月才到賬的,所以5月份報(bào)表上面還是有留抵,這樣申報(bào)6月份報(bào)表時(shí)不會(huì)讓我們補(bǔ)交稅吧?還是說如果6月份進(jìn)項(xiàng)稅額很大于銷項(xiàng)就可以不用補(bǔ)繳稅款啦
我們公司申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,少申報(bào)了一張紅字發(fā)票(電子普通發(fā)票),我可以在申報(bào)6月份增值稅的時(shí)候補(bǔ)上去嗎
我們補(bǔ)增值稅補(bǔ)在了5月吧 我可以做到7月份申報(bào) 不更改5月份報(bào)表嗎
老師,我們的東西出口到美國是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),這個(gè)問題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時(shí)候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問一下,對(duì)方開了一張發(fā)票,明細(xì)應(yīng)該是40桶,開成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開對(duì)嗎
公司股東變更:原來的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應(yīng)該怎樣操作
小規(guī)模補(bǔ)繳以前的,個(gè)人所得稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、滯納金會(huì)計(jì)分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計(jì)銷售收入為2000萬元
老師 我出口公司首退是5月申請(qǐng)的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來實(shí)地查驗(yàn),是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購入轎車,2月份計(jì)提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計(jì)提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時(shí)的名稱?
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,之前預(yù)繳的時(shí)候稅務(wù)局那邊還不管,后期從二零年開始預(yù)繳的增值稅和所得稅不一致的,他會(huì)問起來的。
那最好的還是更正二季度的財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表 省的預(yù)警在解釋是吧
對(duì)的,是的,是這么做的。