你好!建議把去年的賬都做一下。
老師好!我現(xiàn)在準(zhǔn)備接一家餐飲業(yè)的賬,這家餐飲已經(jīng)開業(yè)了十多年,今年被我現(xiàn)在的老板收購(gòu)了,之前的賬一直都有會(huì)計(jì)在做,之前會(huì)計(jì)要辭職不做了、我要去接手,這賬要怎么處理,是接著他們的老賬做,還是重新做一套要怎么處理這種情況,麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝!
我們是代賬公司,這家小規(guī)模企業(yè)之前一直都是零申報(bào),今年11月申請(qǐng)了發(fā)票,開始要我們做賬了,17年成立的公司,銀行開戶有流水是18年開始的,沒有收入,我建賬套建在18年12月可以嗎?把18年銀行流水都做在一個(gè)月份可以嗎?那以前申報(bào)的報(bào)表需要去稅務(wù)局修改嗎?
您好,我4月份接了一家企業(yè),去年成立,沒有賬,一直開專票,我如何做賬,是不把去年的賬,銀行回單了流水和uk盤,重新做一遍,還是前期不管,直接調(diào)賬,謝謝
老師您好,我這里剛剛從代理記賬那里接了一家賬務(wù),他做賬做到了2021年12月份,但是12月份他只是計(jì)提和攤銷了一些費(fèi)用,沒有去銀行打回單,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)者漏了十幾筆銀行流水,那么我打印回單的單子如何處理,,怎么補(bǔ)賬?
老師您好。接了一家公司的賬,有一年的時(shí)間,記賬沒有做銀行流水,開具的發(fā)票直接借記銀行存款,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致銀行余額賬目余額是實(shí)際余額不符,我現(xiàn)在想要把它調(diào)合理,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
老師不做去年的賬行,調(diào)賬可以嗎,
比方說這一年,那好幾年的賬都對(duì)不上,也得重做嗎
好的,明白 如果做不了,那就調(diào)賬吧。
老師,銀行差600元,那如何調(diào)賬
比如 借銀行存款 600 貸利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)600
老師,科目余額表上月余額是0,今年1—3月份有應(yīng)交稅1231.75元,4月份收到銀行回單1231.75元,我5月份做2季度的賬如何做分錄 2、應(yīng)收賬款哪里咋調(diào),—6694.77元上月的銷像負(fù)數(shù)發(fā)票是專票
是小規(guī)模企業(yè)
4月份收到銀行回單 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
開負(fù)數(shù)發(fā)票是專票 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 (金額用負(fù)數(shù)表示)
老師,我的分錄是這樣做的,就是上月0,上月沒有做賬,發(fā)生在4月,我如何調(diào)賬,把他調(diào)平
1.如果是本年發(fā)生的業(yè)務(wù),需要補(bǔ)做分錄的 2.如果是以前年度業(yè)務(wù),調(diào)整利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)
借:應(yīng)收賬款 1231.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 1231.75 老師對(duì)嗎
老師,分錄如何寫
你好,對(duì)的 借:應(yīng)收賬款 1231.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 1231.75
你好,這是計(jì)提的分錄
需要根據(jù)發(fā)票做這個(gè)分錄
完整的分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
老師,這樣調(diào)我的收入就不對(duì)了,
能不能找到開的發(fā)票呢