你好,我在,具體問題是什么
老師,您好,我想請問一下,在第四季度申報(bào)所得稅的時候,不小心把收入填少了。然后也提交了報(bào)表了,而且還扣了所得稅了,不能在網(wǎng)上直接作廢。可以直接通過年度匯算清繳的時候,再把它更改過來不
悠然悠然老師您還在嗎,能不能接一下啊求求您了。非你莫屬老老師您別再接錯了啊,謝謝您了
暖暖老師在嗎?在的話請接下回答謝謝您。非你莫屬老師別接了我求求您了,您接了又不回答浪費(fèi)了我五元啊,您真的是,如果這軟件能舉報(bào)我就把您舉報(bào)了。
您好老師,請問一般納稅人戶開具300萬工程發(fā)票,需要交接多少稅費(fèi),所有的稅費(fèi),增值稅,附加稅以及所得稅和印花稅,求解謝謝老師,我知道這個問題有點(diǎn)難,希望老師能大概求出來一個數(shù)據(jù),因?yàn)槲覍?shí)在是不知道是多少,法人問我,答不上了我就回家了,謝謝老師
老師您好,我剛接了一家企業(yè)的賬,登錄個稅系統(tǒng),通過備份之前的數(shù)據(jù),把人員信息采集導(dǎo)入后,最后是不是需要點(diǎn)擊“報(bào)送”,然后以后再登錄這個賬號時就能自動關(guān)聯(lián)到其人員信息了,是嗎?謝謝老師
老師,公司的稅籌和預(yù)算怎么做?
老師,我們是同個海南省的企業(yè),總包企業(yè)勞務(wù)分包給我們,金額超過500萬,我們是需要先做跨區(qū)域報(bào)告和報(bào)驗(yàn),預(yù)繳稅款后,才能開票是吧? 另外,那我們做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),需要跟總包溝通或者報(bào)備嗎?或者跟總包一致?
老師不管是勞務(wù)還是商貿(mào),小規(guī)模公司都用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則備案就可以是嗎
軟件服務(wù)費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)歸集到研發(fā)費(fèi)用里面的其他費(fèi)用還是直接費(fèi)用
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個怎么做分錄啊
老師,法人打款到公戶如何備注比較好呢?不想做投資款
張三個人名下資產(chǎn)合并到張三一人獨(dú)資有限公司。所有稅費(fèi)規(guī)避,以及法條依據(jù)。
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個怎么做分錄啊
去超市買購物卡,超市不能分別按面額開具發(fā)票,只能按總金額開具。但是入賬時候必須分?jǐn)偟矫總€員工身上,我可以使用購卡小票清單作為入賬明細(xì)嗎?小票明細(xì)清單有超市名稱和對應(yīng)每張購物卡面額和卡號
老師,財(cái)政支付給企業(yè)2022年疫情防控保供物質(zhì)款,是計(jì)入營業(yè)外收入嗎?這個收入屬于免稅收入嗎?
老師為什么合理損耗的3%沒用到,塔不是也要計(jì)入存貨成本的嗎?
老師題目在這實(shí)在不好意思這么晚打擾您,拜托了!
沒關(guān)系,你記住合理損耗已經(jīng)包含在你的采購成本里了,如果不是合理損耗,要從總成本中扣除
老師,這個第二題的分錄幫我寫下,謝謝!
老師,這個第四題里為什么入賬價(jià)值不包括租租領(lǐng)負(fù)債呀,我一直以為入賬價(jià)值或入賬金額是指的包含了另一方向所有東西的那個科目,比如這個題里我以為入賬價(jià)值是貸方的租賃付款額那個,老師我好暈啊
老師我前面問了兩個問題,您明天醒來后記得盡快答一下呀
發(fā)行股票的分錄 借*銀行存款6000萬 貸*股本2000萬 資本公積4000萬 發(fā)行費(fèi) 借*資本公積36萬 貸*銀行存款36萬
因?yàn)樽赓U負(fù)債里包括融資性質(zhì)的部分,計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)要把融資的部分分離,計(jì)入租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用,你看一下其實(shí)還是等于初始確認(rèn)的租賃負(fù)債的,只是用一級科目對比
老師這個相關(guān)稅費(fèi)到底加不加啊,為什么概念有加,題目卻沒加?
只要是一般納稅人,取得專票,相關(guān)稅費(fèi)不包括增值稅 小規(guī)模納稅人和未取得專票的包括
老師這個500怎么來的啊,為什么
啊啊啊老師在嗎?
學(xué)員你好,這個計(jì)算 6360/1.06/12=500
老師您看我圈的地方您根據(jù)上面公式跟我解析下,我沒看明白
啊啊啊啊老師在嗎?
前面一題看明白了后面一題沒明白
800-250是改造前固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊 替換部分折舊200/800是更換部分占固定資產(chǎn)比例*總折舊250 200-200/800*250替換部分賬面價(jià)值 400是更新改造成本