同學(xué),這個(gè)水電費(fèi)是七月份的,但是八月份才開票對(duì)吧。
老師,如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費(fèi)等一筆10000元,當(dāng)時(shí)入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對(duì)方公司沒有開票,7月份才開票過來,那么6月份計(jì)提房租費(fèi)的分錄如何寫呢,當(dāng)7月份收到6月份當(dāng)月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
老師,公司7月份通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬貨款給對(duì)方公司,對(duì)方公司發(fā)了貨,但是7月份沒開專票,8月份發(fā)票才過來,那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
老師,我們公司8月份的電費(fèi)交了,但是發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了(專票),我退回去讓他們重新開,重新開具的專票月份是9月的,我8月份會(huì)計(jì)分錄怎樣做啊?
我們是一家普惠性質(zhì)的民辦幼兒園,我們8月26號(hào)對(duì)公付了一筆款購買辦公用品1500元,發(fā)票是9月份才開過來,請(qǐng)問老師8月份對(duì)公付款時(shí)怎么做分錄,發(fā)票回來后再怎么做帳
支付活動(dòng)場(chǎng)地費(fèi),7月付了一筆款對(duì)方開了總費(fèi)用發(fā)票,但是8月份才把尾款付掉,那7月份分錄怎么做?
A公司出口的產(chǎn)品,A公司發(fā)原材料給B工廠加工,B 工廠開加工費(fèi)發(fā)票給A公司, 加工企業(yè)開產(chǎn)品過來才可退稅?
假如一個(gè)藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,供應(yīng)商規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個(gè)司 字,我們購買方?jīng)]要求供應(yīng)商在規(guī)格處加廠家的,這種需要對(duì)方重開開票嗎
您好,B選項(xiàng)和D選項(xiàng)能詳細(xì)的解釋一下嗎?主要是計(jì)算思路
請(qǐng)問老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬,分包勞務(wù)200萬,出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽說扣除分包款,這個(gè)到底怎么計(jì)算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計(jì)算依據(jù)是什么
請(qǐng)問打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個(gè)30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個(gè)月才在手機(jī)上填寫專項(xiàng)附加扣除,下個(gè)月還用填寫嗎?是不是填一次就行了
是的,7月已付款對(duì)公付的,怎么做分錄呀,發(fā)票開具回來又怎么做分錄呢
就是這樣子,我們可以先在七月份預(yù)估這個(gè)水電費(fèi),借管理費(fèi)用,水電費(fèi)暫估貸銀行存款。
回來的時(shí)候做一筆相反的會(huì)計(jì)分錄,紅字沖銷掉。
然后根據(jù)發(fā)票上的金額跟稅額入賬。
如果是2021年銀行支付的,現(xiàn)在可以沖紅銷掉,重做一筆分錄嗎
你上面不是說七月和八月嗎?怎么又變成2021年了,這個(gè)涉及到以前年度損益調(diào)整,你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
是去年的,小規(guī)模納稅人
好的,同學(xué)這種情況的話,是要調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),把上面的管理費(fèi)用替換成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就行了。
請(qǐng)問怎么做呢
同學(xué) 這個(gè)時(shí)候支付的時(shí)候 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸銀行存款。
比如去年對(duì)公付款了咨詢費(fèi)2.8萬,如上圖做的分錄,到現(xiàn)在7月份才確認(rèn)開一張1.2萬發(fā)票,余下的1.6萬在8月份會(huì)返回到我們對(duì)公賬戶內(nèi),現(xiàn)在要怎么調(diào)整分錄呢,老師
這個(gè)要沖減利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就是這么做的, 借應(yīng)收賬款2.8萬,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2.8萬。借管理費(fèi)用咨詢費(fèi)1.2萬,借銀行存款1.6萬,貸應(yīng)收賬款2.8萬。
直接這樣做呀
同學(xué),按照我這么做的分錄可以的。
但是你這個(gè)行為有點(diǎn)明顯不符合常理,你這個(gè)沒有收到發(fā)票,在匯算清繳之前就要發(fā)現(xiàn)。
老師,但是那個(gè)1.6w要在8月份中才會(huì)打入對(duì)公,這個(gè)分錄也是這么做嗎
這么做的, 1.借應(yīng)收賬款2.8萬,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2.8萬。2.借管理費(fèi)用咨詢費(fèi)1.2萬,貸應(yīng)收帳款1.2w 3.借銀行存款1.6萬,貸應(yīng)收賬款1.6萬。
同學(xué), OK的,你這個(gè)分錄沒有問題,拆解出來。