你好 ; 這個是根據(jù)你? ? 銷項(xiàng)稅? -進(jìn)項(xiàng)稅 或者進(jìn)項(xiàng)稅 -銷項(xiàng)稅的 差額來的 ; 如果你有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ? ? ?在里面的? ??
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,這個怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個余額,其他明細(xì)科目都沒有余額了,請問這個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
請問鄒老師在嗎? 有個問題 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅的期末借方余額代表什么呢? 應(yīng)交稅費(fèi)-未見增值稅的期末借方余額又代表什么呢? 總科目 應(yīng)交稅費(fèi)(2221)這個科目的期末借方余額代表什么?
老師你好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目余額是在借方還是貸方啊,記賬軟件沒有這個科目的
問下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目是怎么來的,是到期末時將應(yīng)交增值稅下面專欄借方和貸方相減,得出借方余額,就放在這個科目是嗎,他表示的是這個月應(yīng)交的增值稅,但還沒交是嗎?
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
萬人??荚谀睦锟椿胤?/p>
請教個問題,負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的相關(guān)業(yè)務(wù),我手里需要有哪些東西?我怕上一任沒跟我交接清楚
同一市不同縣建筑勞務(wù)要預(yù)繳稅款嗎
老師,可不可以將多臺生產(chǎn)沒備,進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除?
老師,征收率是什么意思?跟稅負(fù)率一樣意思嗎?殘疾人保障金我沒看明白什么時候填,現(xiàn)在2025年11月申報(bào)2024年的嗎?
老師你好!請問如何一位醫(yī)生,在A醫(yī)院做正職,然后去B門診做顧問,B門診給這位醫(yī)生支付報(bào)酬,是按勞務(wù)報(bào)酬來做嗎?那么這個醫(yī)生需要開發(fā)票給公司嗎?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯,他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯,他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師,可不可以將多臺生產(chǎn)沒備,進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除?
沒太看懂什么意思
?你好; 意思 比如 你銷項(xiàng)稅100萬; 進(jìn)項(xiàng)稅? 80萬; 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? 10萬; 那么你這樣會繳納30萬的增值稅;? 你這個轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方 的金額? = 銷項(xiàng)稅100萬 %2B進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10萬 - 進(jìn)項(xiàng)稅? 80 來計(jì)算來的? ??